你好,選擇不抵扣勾選或者認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師請(qǐng)問(wèn),我們公司有簡(jiǎn)易計(jì)稅也有一般計(jì)稅。簡(jiǎn)易計(jì)稅的是勞務(wù),我們下面勞務(wù)公司給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅一般納稅人,有簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,也有一般計(jì)稅的項(xiàng)目,之前未抵扣的上期留底稅額能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?去年前年取得的專(zhuān)票跟今年這個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目沒(méi)關(guān)聯(lián)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
我們公司是一般納稅人,之前取得的工程發(fā)票都做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,但是我們公司的這個(gè)工程是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,因?yàn)橹耙矝](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)所以發(fā)票都沒(méi)有進(jìn)行認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在我需要怎么做會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)工程項(xiàng)目開(kāi)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 這個(gè)工程沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣但是我們公司有留底進(jìn)項(xiàng),那我們申報(bào)增值稅可以抵增值稅嗎? 還是這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)一定要支付的?
老師簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)是不是抵扣不了一般計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅,我單位按清包工開(kāi)具了3%的專(zhuān)票安裝費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅是全部不能抵扣還是只跟簡(jiǎn)易計(jì)稅有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
甲公司的注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)其2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)時(shí),對(duì)以下交易或事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理提出質(zhì)疑: (1)因國(guó)家歸A產(chǎn)品實(shí)施限價(jià)政策,甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià)為15萬(wàn)元/件,根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策,從2018年1月1日起,甲公司每銷(xiāo)售1件A產(chǎn)品,當(dāng)?shù)卣块T(mén)將給予補(bǔ)助10萬(wàn)元。2018年度,甲公司共銷(xiāo)售A產(chǎn)品1120件,收到政府給予的補(bǔ)助13600萬(wàn)元。A產(chǎn)品的成本為21萬(wàn)元/件。 稅法規(guī)定,企業(yè)自國(guó)家取得的資金除作為出資外,應(yīng)計(jì)入取得當(dāng)期應(yīng)納稅所得額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅,甲公司將上述政府給予的補(bǔ)助計(jì)入2018年度應(yīng)納稅所得額。計(jì)算并繳納企業(yè)所得稅。 對(duì)于上述交易或事項(xiàng),甲公司正確分錄是什么?
制造行業(yè),退回往期原材料,憑證怎么做是借生產(chǎn)材料,貸原材料嗎,如果是那么生產(chǎn)成本又結(jié)轉(zhuǎn)什么科目?
我還沒(méi)有抵扣
簡(jiǎn)易計(jì)稅沒(méi)有抵扣。也抵不了
你好,選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)
這個(gè)月有開(kāi)票,是一般計(jì)稅發(fā)票。以前取得的成本發(fā)票進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎,為什么
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣,那你之前能分出一般計(jì)稅使用的還是簡(jiǎn)易計(jì)稅使用的嗎?
我的理解是這樣,我簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,所以是按3%全額交增值稅及附加稅。然后我收到別的公司開(kāi)給我專(zhuān)票,這個(gè)專(zhuān)票有進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣一直留存在那里。這個(gè)月公司的一般計(jì)稅的項(xiàng)目,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是 不是可以抵扣這個(gè)月一般計(jì)稅項(xiàng)目要交的增值稅了?
一般計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣, 簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣。
不是說(shuō)你簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣一般計(jì)稅 這個(gè)抵扣不了。
好的,我明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。