對(duì),你們本身是不能抵扣的。
收到對(duì)方3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我公司是一般納稅人,收到的3個(gè)點(diǎn)的專票能抵嗎
老師,出租不動(dòng)產(chǎn),選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要去備案嗎?我選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是取得的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣?簡(jiǎn)易計(jì)稅能開專票嗎?如果能開 ,開出去的發(fā)票購(gòu)買方是能正常抵扣嗎?
我們開了一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)算專票,但是收到對(duì)方簡(jiǎn)易計(jì)稅專票,開出和開進(jìn)的簡(jiǎn)易計(jì)算項(xiàng)目是同一個(gè)項(xiàng)目,即使是開了一般計(jì)稅的發(fā)票,也不能抵扣?
意思是一般納稅人對(duì)于下列這些,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法開3%的話,可以開普票也可以開專票是吧?開出來(lái)的專票給我,我公司是能抵扣,但對(duì)于這家公司來(lái)說(shuō)他用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,本身不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是嗎?
老師,我想咨詢一下建筑公司開勞務(wù)費(fèi)3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅的問(wèn)題,如果我們公司開出的專票是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是不是我這張票就不能用其他收到的專票去抵扣了,對(duì)方是不是收到我這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票也不能抵扣
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來(lái)要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
但是對(duì)方達(dá)到你這張3%的專票,只要對(duì)方不是簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以抵扣。
那意思就是我們開出的簡(jiǎn)易計(jì)稅的這張專票要按照3%全額交增值稅嗎
對(duì),沒錯(cuò)的,是這個(gè)意思。
老師這個(gè)機(jī)械租賃費(fèi)能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
這個(gè)是不能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的。