那個只能在工資里邊給與補貼,不能直接報銷
老師我想問下,就是關(guān)于平時員工報銷餐費這塊,怎么避免員工虛報和實報呢,比如實際沒發(fā)生,員工拿來報銷餐費,但有的確實因為招待客戶發(fā)生的餐費,這個怎么處理
老師,請問一下 如果員工來報銷業(yè)務(wù)招待費,確實發(fā)生了費用,但是沒有發(fā)票,另外找了個發(fā)票用來報賬,這樣可以嗎?
老師,早上好,我們給員工付報銷款,但是呢,又沒有發(fā)票,稅務(wù)會不會認為我們是冒充付報銷款的,實際是發(fā)工資呢
老師好!請問員工報銷停車費沒有發(fā)票,但又是實際發(fā)生的業(yè)務(wù),這樣怎么報銷呢?
你好老師,請問報銷員工費用,帶回來的專票發(fā)票比實際報銷的金額大,賬務(wù)處理按實際入賬,稅額也是自己算好的,但是報稅的時候需要怎么填報呢?
我們廠房里面購買設(shè)備,機器那些,都打給了一家公司的,然后這家公司再在其他地方去買給我們,錢付了,很多設(shè)備也到了,但是還沒有開票,這種我怎么入賬呢?要不要先錄資產(chǎn)卡片呢?
老師你好!資產(chǎn)負債表中,應(yīng)收賬款金額是500多萬,怎么操作讓金額少一點
老師,稅務(wù)整改的模板格的模板表格有嗎?,有的話可以發(fā)一下嗎?
老師好!2022年公司購的小車原值12萬,當(dāng)時計提折舊是按原值計提,并未算出凈殘值,2022年-2024年多計提了折舊5000元左右,請問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖減調(diào)整,分錄應(yīng)該怎么做。
差旅費津貼和誤餐補助需要申報個稅嗎
請問老師,老板拿公司刷卡機給別人刷錢到公戶,怎么做會計分錄?
老師:企業(yè)所得稅季度申報時:需要報“已計入成本費用的職工薪酬”和“實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”是個稅申報系統(tǒng)截止到9月份的年累計數(shù)嗎?
你好老師,小規(guī)模納稅人,由于上個月開錯發(fā)票,服務(wù)開成貨物了,紅沖跨月了,9月紅沖的,這次申報增值稅說是有退稅,我提交了先抵后退的流程,說是直接可以抵這次的稅款,我那天申報完一直沒繳納稅款,等的這個流程辦結(jié)了再繳,但是現(xiàn)在我看見稅款還是沒變過來,怎么回事?
一個企業(yè)2024年12月份所屬期申報了一筆38萬元的增值稅未開票銷售額,然后在2025年8月所屬期的時候,補開了發(fā)票。但是8月所屬期忘記申報了這一筆負數(shù)未開發(fā)票銷售額,9月收入期時候才想起來(也是不想8月份退稅),把這一筆復(fù)數(shù)銷售額申報到9月收所屬期,這種情況合規(guī)嗎?
一般納稅人現(xiàn)在實際繳納的附加稅比例是多少
哦哦,老師這個辦法挺好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。