你好 請問一下,你這個報銷的金額大概是多少
各位老師員工報銷實際金額是1183,但是發(fā)票金額是1186,報銷付款給員工是1183,那我賬務(wù)處理的時候是按實際付款金額還是發(fā)票金額呢
老師,早上好,我們給員工付報銷款,但是呢,又沒有發(fā)票,稅務(wù)會不會認(rèn)為我們是冒充付報銷款的,實際是發(fā)工資呢
老師,我們員工報銷,沒有發(fā)票找的發(fā)票報銷是被發(fā)票給他報銷還是按實際付款給他報銷呢,這個有標(biāo)準(zhǔn)嗎?我們賣圖書,直播時買的玩具,拿圖書發(fā)票報的是不是不行
老師你好,我們公司員工報銷,有發(fā)票,但是給打款不是給我們的人呢這樣可以嗎?
老師,我們公司購買了桌椅,是員工微信付款給對方了,但是對方給我們開了發(fā)票,但是我們報銷是私卡給員工報銷的,這種我們記賬報稅的時候可以直接不記賬嗎?因為不是公戶付的錢,但是又開票了,應(yīng)該怎么辦呢
零基礎(chǔ)入門先休課學(xué)完了,接下來學(xué)哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預(yù)覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打?。?/p>
老師,設(shè)計費20000元,預(yù)付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進(jìn)項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進(jìn)項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進(jìn)項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負(fù)率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預(yù)收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調(diào),一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機(jī)空調(diào)2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進(jìn)項稅,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)稅款
老師,是金額都是1000左右,但是長期一年下來也是好幾萬了,因為我們是做工程的,很多情況是沒有發(fā)票的
這個你正常報銷就可以的,你做工程的,雖然稅務(wù)局查的比較嚴(yán),但是沒有說查你這個幾千塊的 你如果實在是覺得不放心,那么都放到管理費用,然后匯算清繳的時候調(diào)增就可以的
老師,單筆是1千,但是一年最少3萬,會不會稅務(wù)認(rèn)為為了不交個稅,然后以發(fā)報銷款的形式呢,而且還沒有發(fā)票
會的,但是你這個金額不是非常大,影響也是在可以控制的范圍的