你好,這種是有風(fēng)險(xiǎn)的,如果你想這樣做,那就按發(fā)票來做帳。
老師,我想問一下,我們員工有些費(fèi)用發(fā)生的是合理支出,但是開不了發(fā)票來報(bào)銷,針對(duì)這個(gè)我們一般用餐飲發(fā)票代替做成招待費(fèi),但是不想每次都做成招待費(fèi),還有沒有其它代替的事項(xiàng)呢?
請(qǐng)問一下老師,如果公司賬上有一部分利潤(rùn),那這部分利潤(rùn)最好是找什么樣的費(fèi)用發(fā)票來沖抵好些呢?招待費(fèi)發(fā)票多了也不好哈,就是不知道另外還能找些什么樣的發(fā)票?
老師我想問下,就是關(guān)于平時(shí)員工報(bào)銷餐費(fèi)這塊,怎么避免員工虛報(bào)和實(shí)報(bào)呢,比如實(shí)際沒發(fā)生,員工拿來報(bào)銷餐費(fèi),但有的確實(shí)因?yàn)檎写蛻舭l(fā)生的餐費(fèi),這個(gè)怎么處理
老師您好 請(qǐng)問我如果出差實(shí)際發(fā)生了費(fèi)用 比如坐巴士 但沒有發(fā)票 可以用其他票比如油票來報(bào)銷嗎
老師,我們公司有種情況,就是領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常外出招待客人,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者差旅費(fèi),有很大金額沒有發(fā)票,公司以往做法是找相關(guān)地方幫忙開發(fā)票,然后付給對(duì)方幾個(gè)點(diǎn)的錢,然后用這個(gè)發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問老師,這樣做可以嗎?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?
您好老師,我家賣煙酒茶,顧客要求開發(fā)票不寫具體名稱,就只寫酒.茶 這樣可以嗎
小規(guī)模納稅人,季度收入不滿30萬(wàn),減免的附加稅,需要記賬嗎
(2)發(fā)貨時(shí),確認(rèn)收入和成本: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-A產(chǎn)品收入/B產(chǎn)品收入/C產(chǎn)品收入 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—A產(chǎn)品成本/B產(chǎn)品成本/C產(chǎn)品成本 貸:庫(kù)存商品-A產(chǎn)品/B產(chǎn)品/C產(chǎn)品 我這科目是不是有誤
公司新招一個(gè)銷售總監(jiān),老板跟別人談的稅后實(shí)發(fā)工資3萬(wàn),別人沒有什么附加扣除,他也不需要公司給他交社保,老板要求我們反推出他的應(yīng)發(fā)工資。
增值稅稅負(fù)高什么原因
企業(yè)給對(duì)方公司虛開開票,現(xiàn)在補(bǔ)繳的稅金怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
老師 我們單位有好多演出費(fèi)都開不了發(fā)票 怎么辦呢