615:與銷售行為不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入 就是開(kāi)這個(gè)稅目的發(fā)票

老師,我們公司得到一筆專項(xiàng)扶貧基金,村委會(huì)那邊需要開(kāi)票,我是開(kāi)免稅發(fā)票合適,還是不征稅發(fā)票合適????因?yàn)殚_(kāi)了不征稅發(fā)票的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候,需要申報(bào)在免稅收入那一欄,要不申報(bào)數(shù)據(jù)匹配不成功
老師您好。請(qǐng)問(wèn)一下我們公司收到了一筆之前的應(yīng)收賬款,但是對(duì)方銀行入賬大于了我們的開(kāi)票金額。這個(gè)該怎么入賬,是用其他應(yīng)付款的貸方做平嗎?
老師,我們公司收到一張汽車修理費(fèi)的專用發(fā)票,這筆修理費(fèi)是公司司機(jī)代付了,后我又以報(bào)銷款付給了司機(jī)?請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)嗎?這筆業(yè)務(wù)我要怎么入賬呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司收到一筆法院凍結(jié)了a公司欠我們的款項(xiàng),這筆款項(xiàng)我們是不是應(yīng)該要做不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司是培訓(xùn)俱樂(lè)部,收到一筆國(guó)家扶持的基金,屬于專款專用的,那這筆款是收到當(dāng)月做免稅收入申報(bào),請(qǐng)問(wèn)發(fā)票要開(kāi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開(kāi)兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說(shuō)的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問(wèn)這種工作我也套注意什么問(wèn)題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?
建筑公司,因?yàn)?4年的成本票要25年才開(kāi),24年開(kāi)不出來(lái),所以在25年一季度暫估了24年的成本,比如說(shuō)100萬(wàn),然后25年4月份票進(jìn)來(lái)了,再紅沖掉1季度暫估的100萬(wàn)成本,這個(gè)方法可行吧? 然后我想這個(gè)暫估的成本呢最晚是不是可以等26年5月底也就是所得稅匯算清繳前紅沖?有什么稅務(wù)紅頭文件嗎? 然后26年又會(huì)涉及25年的成本沒(méi)開(kāi)票進(jìn)來(lái),暫估再26年一季度
老師,紅沖發(fā)票不管是當(dāng)月或者是隔月的紅沖是不是在增值稅申報(bào)表都不有額外的操作系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù),還是當(dāng)月紅沖就平了,隔月紅沖要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出表數(shù)據(jù)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價(jià)是163994.4元,我們開(kāi)發(fā)票是合計(jì)金額:129,909.82元?合計(jì)稅額:1,299.08元,8月份美團(tuán)售價(jià)是192168.40元,開(kāi)發(fā)票的金額是合計(jì)金額:154,894.10元?合計(jì)稅額:1,548.90元,9月美團(tuán)售價(jià)是:42291.60元,合計(jì)金額:111,917.82元?合計(jì)稅額:1,119.18元,我想請(qǐng)問(wèn)一下,賬務(wù)要怎么做,會(huì)計(jì)分錄 怎么寫(xiě),然后我想銷售額按美團(tuán)的金額來(lái)確認(rèn)
可以折舊五年的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的器具工具指哪些,我們制造業(yè),一些小額的設(shè)備太多了,也要做10折舊嗎,還是可以做5年
淘寶電商可直接按訂單款到賬時(shí)間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個(gè)稅還是按賬上,按賬上大于個(gè)稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開(kāi)具了1張發(fā)票(銷項(xiàng)),7月和8月各開(kāi)了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開(kāi)了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒(méi)進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)


好的,謝謝老師!
不客氣,祝你工作順利!如果感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。