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Q

有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進入稅務申報系統(tǒng)

2025-10-24 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-24 21:58

老師正在計算中,請同學耐心等待哦

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齊紅老師 解答 2025-10-24 22:00

1.?會有退稅可能,如實填負數(shù)銷售額,若應納稅額為負,可后續(xù)抵減或申請退稅; 2.?部分地區(qū)系統(tǒng)不支持直接報負數(shù),需去稅局窗口申報或調(diào)整數(shù)據(jù)。

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快賬用戶9757 追問 2025-10-24 22:33

是因為9月份開了張2萬多的紅字發(fā)票,所以導致7-9月合計都是負數(shù),那肯定不想辦退稅的,我還沒進系統(tǒng)上看看,所以先提前咨詢一下老師

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快賬用戶9757 追問 2025-10-24 22:35

不支持負數(shù)銷售額,那該如何調(diào)整呢?意思是這種情況只能去申報大廳報稅了?

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齊紅老師 解答 2025-10-24 22:37

負數(shù)申報得去稅局大廳開通

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快賬用戶9757 追問 2025-10-24 22:46

這么麻煩嗎?需要什么資料證件?現(xiàn)場填寫報表蓋章,辦稅人員簽字

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齊紅老師 解答 2025-10-24 22:52

帶著申報表副本公章去就行

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快賬用戶9757 追問 2025-10-24 23:22

那還有一家有限責任公司,有兩個股東,A股東0.5%的股份要轉(zhuǎn)給B股東(B占99.5%),我今天在工商系統(tǒng)上申請時,提示有限責任公司部少于2個股東,如果轉(zhuǎn)讓給另一個股東就是100%持股了,那就要求公司類型也跟著變,有限責任公司后頭(自然人獨資控股),和兩個股東商量后,A股東想把0.5%的股份轉(zhuǎn)讓給他母親,而且是0金額轉(zhuǎn)讓,所以我選擇類型只能是贈予了吧?還有一個問題是工商咨詢電話說先得我在稅務上辦理完稅后才能在工商系統(tǒng)上變更,請問這個能否在電子稅務系統(tǒng)里在線辦理?轉(zhuǎn)讓方式是購買和贈予各交多少稅?總注冊資本僅僅10萬元

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齊紅老師 解答 2025-10-25 07:11

A 股東 0 元轉(zhuǎn)讓 0.5% 股份給母親屬贈與,可在線辦稅務,贈與和購買的稅費不同。 1. 轉(zhuǎn)讓性質(zhì) 屬于贈與。近親屬間 0 元轉(zhuǎn)讓股權(quán),通常會被認定為贈與,而非購買。 2. 稅務在線辦理 可以在線辦理。通過自然人電子稅務局 WEB 端,進入 “我要辦稅” 選擇 “個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得” 申報,或在電子稅務局進行 “財產(chǎn)和行為稅合并申報”。 3. 稅費計算(注冊資本 10 萬) 轉(zhuǎn)讓方式 印花稅(雙方繳納) 個人所得稅(轉(zhuǎn)讓方 A 繳納) 購買 按轉(zhuǎn)讓金額萬分之五(可減半至 0.025%),若 0 元轉(zhuǎn)讓可能按核定收入算 (轉(zhuǎn)讓收入 - 0.05 萬原值 - 合理費用)×20% 贈與 同購買,按核定收入計算 近親屬間贈與,A 股東通常無需繳納

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快賬用戶9757 追問 2025-10-25 08:10

好的,非常感謝樸老師!

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齊紅老師 解答 2025-10-25 08:16

滿意請給五星好評,謝謝你

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2025-10-24
1.這個單獨的 我要辦稅證明開具下面去下載,2 重復做科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉借xx 負數(shù) 進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 3 。借應收 負數(shù)貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),4 需要取得對方紅字發(fā)票這個,你叫對方給2聯(lián)你們,8月做借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)進項稅額轉(zhuǎn)出,不需要調(diào)整 紅字信息表沒有開錯話,不需要調(diào)整后續(xù)取得紅字發(fā)票和紅字信息表一起貼后面5 。
2020-09-17
你好,應當按照56763863.62元申報,差額的72萬需要寫個情況說明,讓專管員再后臺給比對通過
2025-04-29
借銀行存款, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。 借應交稅費、城建稅、地方教育教育附加,但 貸利潤分配未分配利潤。這個不影響今年的利潤。匯算清繳的時候,這筆納稅調(diào)增。 上面的都是正數(shù),沒有負數(shù)。
2025-03-06
我再10月份的賬務處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
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