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問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務局下載嗎 問題二,對于8月進項之前5月已經(jīng)認證了,8月又做了一遍進項,9月賬務怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細點的會計科目啊非常感謝
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學的本科學歷,所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調(diào)5月23號已打款,空調(diào)合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數(shù)。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候?qū)懯裁春线m?怎么操作老師
您好,有幾個問題需要請教下 1.新公司很多成本進項票,年底應交稅費是負數(shù),應如何調(diào)賬?進項和銷項無需計提,是否需要計提應交增值稅?相關(guān)分錄是什么?2.股東打錢未備注投資款是否可計入實收資本,是否需繳納印花稅?相關(guān)分錄是什么?3.剛成立發(fā)生的費用是否可計入開辦費?直接繳納半年房租是否可一次性計入開辦費?不是剛成立時期,發(fā)生同樣的情況該如何賬務處理呢?4.大額軟件服務費發(fā)票是計入管理費用還是無形資產(chǎn)?5.小額支出只有小票可以入賬嗎?匯算清繳需要調(diào)嗎?6.無票只有私人付款記錄可入賬嗎?7.公戶預支給員工的錢,員工無票報銷,但實際發(fā)生了這筆費用,該如何解決呢?8.3月付錢買的,4月收到發(fā)票如何賬務處理?
老師,小規(guī)模公司,2024年開專票季度超30萬全額交稅了.但是2025年發(fā)生銷售退回.沖紅其中發(fā)票15元.請問一下,我沖紅部分發(fā)票,導致,1月份退回增值稅和附加稅稅款(沖紅不再重開).我12月份時已經(jīng)計提附加稅.借:營業(yè)稅金及附加,貸:應交稅費-城建稅、教育、地方.1月份的紅沖.稅款也退回公戶了.請問一下沖紅導致附加稅多計提.該怎么做會計分錄?麻煩會計分錄指導一下,我這邊按紅字做一筆一樣的會計分錄,但是導致利潤表稅金及附加出現(xiàn)負數(shù),財務報表申報不了沒法提交?1、收到退回稅款:借:銀行,貸:應交稅費-附加稅2、借:利潤分配-未分配利潤貸:應交增值稅-附加稅(老師,這邊筆分錄是正數(shù)還是負數(shù))
快賬里的憑證顯示已審核,怎么能改為不審核呢
老師,裝修用的鋁板賣出去開發(fā)票的大類名稱是什么
老師財務軟件咋登陸號
進項發(fā)票計量單位是噸,開銷售發(fā)票可以換成包嗎
一個項目的標書費和服務費開了一張專票 分了兩個項目入賬怎么做
個體戶開過發(fā)票是不是不能零申報了
殘保金的工資總額怎么取數(shù)
老師如果這個月開了發(fā)票,一般納稅人企業(yè),進項票一定要在這個月月底之前拿回來才能抵扣嗎,還是說到下個月稅期之前拿回來抵扣都可以呢
我們公司是醫(yī)藥飲片商貿(mào)單位,現(xiàn)在投資建廠,已經(jīng)取得土地使用權(quán),發(fā)生的地勘費用,會計分錄怎么寫?
你好老師,我咨詢你一些問題:公司是做抖音直播的①對公賬戶收到抖音電商打款驗證款怎么做分錄②收到抖音電商(商戶資金結(jié)算)款怎么做分錄③收到其他單位轉(zhuǎn)來的款備注是投資款怎么做分錄?④轉(zhuǎn)給個人賬戶款項備注了報銷又怎么做分錄?
1.?會有退稅可能,如實填負數(shù)銷售額,若應納稅額為負,可后續(xù)抵減或申請退稅; 2.?部分地區(qū)系統(tǒng)不支持直接報負數(shù),需去稅局窗口申報或調(diào)整數(shù)據(jù)。
是因為9月份開了張2萬多的紅字發(fā)票,所以導致7-9月合計都是負數(shù),那肯定不想辦退稅的,我還沒進系統(tǒng)上看看,所以先提前咨詢一下老師
不支持負數(shù)銷售額,那該如何調(diào)整呢?意思是這種情況只能去申報大廳報稅了?
負數(shù)申報得去稅局大廳開通
這么麻煩嗎?需要什么資料證件?現(xiàn)場填寫報表蓋章,辦稅人員簽字
帶著申報表副本公章去就行
那還有一家有限責任公司,有兩個股東,A股東0.5%的股份要轉(zhuǎn)給B股東(B占99.5%),我今天在工商系統(tǒng)上申請時,提示有限責任公司部少于2個股東,如果轉(zhuǎn)讓給另一個股東就是100%持股了,那就要求公司類型也跟著變,有限責任公司后頭(自然人獨資控股),和兩個股東商量后,A股東想把0.5%的股份轉(zhuǎn)讓給他母親,而且是0金額轉(zhuǎn)讓,所以我選擇類型只能是贈予了吧?還有一個問題是工商咨詢電話說先得我在稅務上辦理完稅后才能在工商系統(tǒng)上變更,請問這個能否在電子稅務系統(tǒng)里在線辦理?轉(zhuǎn)讓方式是購買和贈予各交多少稅?總注冊資本僅僅10萬元
A 股東 0 元轉(zhuǎn)讓 0.5% 股份給母親屬贈與,可在線辦稅務,贈與和購買的稅費不同。 1. 轉(zhuǎn)讓性質(zhì) 屬于贈與。近親屬間 0 元轉(zhuǎn)讓股權(quán),通常會被認定為贈與,而非購買。 2. 稅務在線辦理 可以在線辦理。通過自然人電子稅務局 WEB 端,進入 “我要辦稅” 選擇 “個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得” 申報,或在電子稅務局進行 “財產(chǎn)和行為稅合并申報”。 3. 稅費計算(注冊資本 10 萬) 轉(zhuǎn)讓方式 印花稅(雙方繳納) 個人所得稅(轉(zhuǎn)讓方 A 繳納) 購買 按轉(zhuǎn)讓金額萬分之五(可減半至 0.025%),若 0 元轉(zhuǎn)讓可能按核定收入算 (轉(zhuǎn)讓收入 - 0.05 萬原值 - 合理費用)×20% 贈與 同購買,按核定收入計算 近親屬間贈與,A 股東通常無需繳納
好的,非常感謝樸老師!
滿意請給五星好評,謝謝你