您好,與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等的最低折舊年限為5年

老師您好!我公司去年五月份購進(jìn)小轎車一臺,百分之十三的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進(jìn)五百萬元以下的機(jī)器設(shè)備還有運(yùn)輸工具可以一次性進(jìn)成本費(fèi)用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進(jìn)營業(yè)外收入呢?請老師指教!
請問老師,因?yàn)槲覀児臼歉咝录夹g(shù)企業(yè),既搞研發(fā)又搞生產(chǎn),有的設(shè)備既用于研發(fā)又用于生產(chǎn),所以設(shè)備的折舊和耗用的電費(fèi)要在生產(chǎn)和研發(fā)之間分配,我現(xiàn)在做了一個派工單,專門統(tǒng)計(jì)每天這臺設(shè)備用于研發(fā)的工時,21年我們有5個研發(fā)項(xiàng)目,用于研發(fā)的設(shè)備有8臺,有的幾個項(xiàng)目會使用同一臺設(shè)備,那么我可以這樣安排嗎?比如A設(shè)備分別可以用于1和2項(xiàng)目,那么A設(shè)備在1項(xiàng)目下的研發(fā)時間是1小時,電費(fèi)是100元,折舊是150元;在2項(xiàng)目下的研發(fā)時間是2小時,電費(fèi)是60元,折舊是180元,這樣可以是嗎?
我們是一般納稅人制造業(yè)公司,從公司2006年成立以來固定資產(chǎn)提完折舊的一直沒有做清理,好多固定資產(chǎn)公司都已經(jīng)沒有了還在帳上掛著,現(xiàn)在要清理這些是正常做借固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn)可以嗎
一、高新技術(shù)企業(yè)在2022年10月1日至2022年12月31日期間新購置的設(shè)備、器具,允許當(dāng)年一次性全額在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除,并允許在稅前實(shí)行100%加計(jì)扣除。 這個政策,只要是高企的都可以享受嗎?那購入的固定資產(chǎn)金額沒有限制嗎? 那平常是直線折舊法的怎么做?賬務(wù)處理還是直線折舊嗎?季報(bào)的時候填固定資產(chǎn)加速扣除明細(xì)表嗎?
某礦山專用設(shè)備制造企業(yè)(增值稅一般納稅人)從業(yè)人數(shù)為220人,資產(chǎn)總額為3600萬元。2021年3月10日購進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營使用的甲設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200萬元、增值稅款32萬元;購進(jìn)研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營共用的乙設(shè)備取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款520萬元、增值稅款83.2萬元。甲、乙設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限均為10年,預(yù)計(jì)殘值率均為5%;另購置一臺與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的丙小型器具,取得普通發(fā)票注明含稅價4200元,預(yù)計(jì)使用年限3年,無殘值。上述會計(jì)折舊年限均與稅法規(guī)定最短折舊年限相同,上述三臺設(shè)備2021年度會計(jì)上已按預(yù)計(jì)使用年限按直線法分別計(jì)提折舊額為14.25萬元、37.05萬元、0.11萬元。計(jì)提折舊后2021年度計(jì)算的會計(jì)利潤為500萬元。假設(shè)無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已于購進(jìn)當(dāng)期按現(xiàn)行規(guī)定申報(bào)抵扣。根據(jù)稅法規(guī)定,假設(shè)采用年數(shù)總和法加速折舊,計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額。老師,是年數(shù)總和法?。÷闊懸幌履陻?shù)總和法的計(jì)算,麻煩了!!
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請問這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動填入? 電腦這邊是帶不出來的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請教一下,假設(shè)陽光公司是預(yù)付賬款的公司,一級科目是預(yù)付賬款,二級科目是單位,陽光公司應(yīng)該是三級科目,還是直接讓陽光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
請問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營車,線路車,就是怎么核算每個月掙了多少錢?
房地產(chǎn)中介開票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡單說,就是工資算的是 “訂單做完時的人工”,入庫算的是 “哪個月進(jìn)倉庫的數(shù)量”,兩者時間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺工資:做了多少件 × 每件工價(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。


和生產(chǎn)相關(guān)的是五年來折舊的
老師,就是和生產(chǎn)相關(guān)的一些小額設(shè)備可以分五年折舊對吧
這些小額是多大了
10萬以下的可以折5年嗎,其他的都是一些十幾萬幾十萬,幾百萬的固定資產(chǎn)
如果都是和生產(chǎn)相關(guān)的,按五年折舊就可以
好的,謝謝老師
老師如果是那種污水處理站呢,這個花了一百來萬,這種也拿來折舊嗎