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老師請(qǐng)問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價(jià)是163994.4元,我們開發(fā)票是合計(jì)金額:129,909.82元?合計(jì)稅額:1,299.08元,8月份美團(tuán)售價(jià)是192168.40元,開發(fā)票的金額是合計(jì)金額:154,894.10元?合計(jì)稅額:1,548.90元,9月美團(tuán)售價(jià)是:42291.60元,合計(jì)金額:111,917.82元?合計(jì)稅額:1,119.18元,我想請(qǐng)問一下,賬務(wù)要怎么做,會(huì)計(jì)分錄 怎么寫,然后我想銷售額按美團(tuán)的金額來確認(rèn)

2025-10-24 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-24 22:18

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齊紅老師 解答 2025-10-24 22:29

1.?7月: 不含稅收入=163994.4÷1.01≈162370.69元,稅額≈1623.71元 2.?8月: 不含稅收入=192168.40÷1.01≈190265.74元,稅額≈1902.66元 3.?9月: 不含稅收入=42291.60÷1.01≈41872.87元,稅額≈418.73元 各月會(huì)計(jì)分錄 1.?7月 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(美團(tuán))163994.4 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 162370.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1623.71 2.?8月 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(美團(tuán))192168.40 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 190265.74 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1902.66 3.?9月 借:應(yīng)收賬款/銀行存款(美團(tuán))42291.60 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 41872.87 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 418.73

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2025-10-24
差額直接計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
2025-04-28
同學(xué)你好 先紅沖未開票的收入 然后重新按開的發(fā)票來做
2021-02-22
你好,做賬的時(shí)候把這個(gè)差額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出或者是忽略不管也可以
2020-08-18
您好,咱一月份的話稅率是1%,你用9萬除以一點(diǎn)兒零一再乘以1%就是你的稅額了,用9萬減去稅額就是你不含稅的金額。
2022-04-14
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