您好,收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開票收入),等客戶開票時(shí)再沖回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄就是原來分錄復(fù)制,本月一個(gè)正一個(gè)負(fù),2分錄
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
老師您好,去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無票收入,之后開的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回,但是無票收入并沒有收款,我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢,然后之后開票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師新年好,有個(gè)業(yè)務(wù)處理問題想咨詢老師,公司2021年一般人按稅務(wù)的要求,把留抵部分都報(bào)了無票收入,之后開票收入沖的無票收入,也就是說22年和23年的收入都抵的之前無票收入,那這個(gè)賬務(wù)怎么做呢,孩子企業(yè)所得稅的收入該怎么報(bào)呢?謝謝老師
老師,問下,餐飲行業(yè),有一部分客人,沒有開票,我是做無票收入嗎,如果他們后期后要開票,那之前做的無票收入,該怎么處理呢,麻煩寫個(gè)分錄,跨期的
老師,我是新到一個(gè)小規(guī)模公司,之前會計(jì)在2023年做了無票收入,但是季度沒有超30萬,我看他報(bào)稅就直接報(bào)的總數(shù),不像一般人,可以填一個(gè)無票收入,她后期沒有做任何處理,但是后期也開票了,我應(yīng)該怎么做呢?
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計(jì)一個(gè)人出納也兼一點(diǎn),之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪方面的技能,因?yàn)橹拔覜]有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會計(jì)學(xué)堂實(shí)操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注哪些,在完成工作的同時(shí)不斷增加自己的實(shí)力
您好,請問23年4季度工資補(bǔ)計(jì)提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報(bào)的工資和23年4季度補(bǔ)計(jì)提工資的合計(jì)數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個(gè)小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個(gè)老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個(gè)稅,說微信發(fā)工資也可以繳個(gè)稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時(shí)都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,剛接手一個(gè)新賬,那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時(shí)候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請問老師,取得去年的費(fèi)用專票的進(jìn)項(xiàng),需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個(gè)公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個(gè)表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險(xiǎn)提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): "年度_企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn),2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計(jì)做賬,我還沒明白這個(gè)負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社保基數(shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺 有個(gè)截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào) 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師,不是本月,是跨期跨月的業(yè)務(wù),5月分確認(rèn)的無票收入,6月份他又開票。
您好,我說的就是這個(gè)情況,5月未開票收入正,6月回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的
哦哦哦,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了,提前祝您端午安康! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~