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老師,問下,餐飲行業(yè),有一部分客人,沒有開票,我是做無票收入嗎,如果他們后期后要開票,那之前做的無票收入,該怎么處理呢,麻煩寫個(gè)分錄,跨期的

2024-06-08 15:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-08 15:07

您好,收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開票收入),等客戶開票時(shí)再沖回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄就是原來分錄復(fù)制,本月一個(gè)正一個(gè)負(fù),2分錄

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快賬用戶8050 追問 2024-06-08 18:03

老師,不是本月,是跨期跨月的業(yè)務(wù),5月分確認(rèn)的無票收入,6月份他又開票。

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齊紅老師 解答 2024-06-08 18:06

您好,我說的就是這個(gè)情況,5月未開票收入正,6月回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的

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快賬用戶8050 追問 2024-06-09 12:48

哦哦哦,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-09 12:48

?親愛的朋友,您太客氣了,提前祝您端午安康! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~

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您好,收到客戶的款就確認(rèn)收入和交增值稅(申報(bào)未開票收入),等客戶開票時(shí)再沖回原確認(rèn)收入的分錄(申報(bào)未開票收入負(fù)數(shù),和實(shí)際開票收入),針對本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄就是原來分錄復(fù)制,本月一個(gè)正一個(gè)負(fù),2分錄
2024-06-08
你好 ; 去年分錄怎么掛的。 我看看 。? ? 重新開票的金額與你無票收入金額一致嗎? ?去年報(bào)稅了嘛??
2021-09-14
您好,開票的部分,需要在納稅申報(bào)的時(shí)候在 無票收入?yún)忍钌县?fù)數(shù) 才行。做賬的時(shí)候需要做一筆紅字分錄,然后再按照開票金額做賬。
2020-11-25
未開票收入 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 如果以后補(bǔ)開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入?–已開票 ? 在摘要里邊寫明:沖某月未開票收入,本月開票收入 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負(fù)數(shù) 小規(guī)模:按扣除補(bǔ)開發(fā)票后的收入申報(bào),自己申報(bào)沒法通過,需要去大廳
2025-03-11
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,開發(fā)票沒有差額 可以發(fā)票直接貼后面,
2021-04-06
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