您好,對的,這個是沒錯的,這個就可以
老師,老師,我想問一下,我銀行預(yù)付了設(shè)計(jì)費(fèi)用,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款嗎
老師、我這筆業(yè)務(wù),之前走的是借:預(yù)付賬款,貸;銀存。后來發(fā)票對方已經(jīng)給開過了,也做賬了。現(xiàn)在還有尾款付,然后我要沖以前的預(yù)付嗎?怎樣做?
老師我之前預(yù)付100萬貨款 然后今天貨到了120萬 我賬務(wù)處理貸方預(yù)付貨款直接做120萬 然后另外做一筆借預(yù)付賬款20萬 貸銀行存款嗎
之前預(yù)付了一筆款 借方是應(yīng)付賬款 現(xiàn)在收到了退款 貸方是不是也是應(yīng)付賬款? 可以把預(yù)付的沖掉么這樣做
之前有一筆預(yù)付款借3000000.00,貸銀存,然后財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)付顯示是負(fù)465000.00的,然后我做了一筆把借預(yù)付465000.00貸應(yīng)付465000.00,這樣對嗎?也只做過一筆預(yù)付款
工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)是按季申報(bào),就是說四月份五月份六月份這三個月申報(bào)的自然人個稅工資數(shù)額總數(shù)加起來申報(bào)嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們公司25.6月搬了冷藏室發(fā)生了費(fèi)用1萬元,還沒有付款開票,我做6月憑證時(shí)可不可以計(jì)提借管理費(fèi)用1萬,貸其他應(yīng)付款1萬,下月初再沖銷這筆費(fèi)用,等有發(fā)票再正式入賬。
出口外貿(mào)企業(yè),退回稅務(wù)局出口退稅款,我賬務(wù)和增值稅怎么處理呢
我這會計(jì)的話做這樣只要是給自己公司用的話,從哪里學(xué)起啊
老師,個人收入20000萬,對方公司要求開發(fā)票,怎么拿最省錢
在19年報(bào)表里做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這么更改,在哪個版塊進(jìn)去
老師A公司和B公司簽的采購合同 但是A賬戶出現(xiàn)問題了 然后A和C簽的代付款三方協(xié)議 請問A在做賬的時(shí)候怎么做賬
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)填土地增值稅臺賬,這個項(xiàng)目狀態(tài)是立項(xiàng)報(bào)告還是開發(fā)預(yù)繳怎么區(qū)分呢?
老師市場監(jiān)督管理局查貨的來源,我們是個體戶,沒有開發(fā)票,對私打的款,有什么注意事項(xiàng)嗎
經(jīng)營所得怎么申報(bào),你們幫忙協(xié)助申報(bào)可以嗎
為什么調(diào)節(jié)之后報(bào)表會有變化,我想應(yīng)該沒有吧!
你給我看一下吧截圖
購買兩筆進(jìn)出口貨物,一共成本3465000000,所以還剩456000幾個0沒有數(shù)清楚反正就是這個數(shù)
這樣的話,預(yù)付應(yīng)該最后還有一個差額才對,和前邊3000000
就是差這個465,然后我發(fā)現(xiàn)改了之后,資產(chǎn)總額變了,
會變,因?yàn)檫@個會減少資產(chǎn)總額
分錄是不是對的啊!那要重新申報(bào)
是對的,重新申報(bào)就行
不做這個分錄其實(shí)也沒有問題
他只是影響這個最后的差額
其實(shí)只要對利潤表沒有影響都可以不用報(bào)
嗯對是這個意思的了