原分錄做相反的分錄就是
老師,我們之前給對(duì)方付了100萬(wàn),我們當(dāng)時(shí)做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對(duì)方給我們開票開了了120萬(wàn),沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,多了20萬(wàn),這筆20萬(wàn)應(yīng)該怎么做賬呢
老師、我這筆業(yè)務(wù),之前走的是借:預(yù)付賬款,貸;銀存。后來(lái)發(fā)票對(duì)方已經(jīng)給開過(guò)了,也做賬了?,F(xiàn)在還有尾款付,然后我要沖以前的預(yù)付嗎?怎樣做?
重分類是這樣做嗎 應(yīng)收賬款的貸方調(diào)到預(yù)收賬款的貸方 應(yīng)付賬款的借方調(diào)到預(yù)付賬款的借方
之前預(yù)付了一筆款 借方是應(yīng)付賬款 現(xiàn)在收到了退款 貸方是不是也是應(yīng)付賬款? 可以把預(yù)付的沖掉么這樣做
我上個(gè)季度報(bào)表,其他應(yīng)收款預(yù)收賬款應(yīng)付賬款都很大。就申報(bào)了,稅務(wù)也沒有找我,我這個(gè)季度不用調(diào)整,申報(bào)就可以。需要把應(yīng)付賬款調(diào)整,因?yàn)閭€(gè)人付款了。寫個(gè)代付款協(xié)議把應(yīng)付賬款沖掉嗎?應(yīng)收賬款有的也是個(gè)人收款了,這個(gè)個(gè)人收款協(xié)議,把應(yīng)收賬款沖掉嗎?預(yù)付賬款很大,再調(diào)整到應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款老板。有的預(yù)付賬款是沒有確認(rèn)收入,就是有問題,對(duì)方欠款,不給了就不給對(duì)方開票了。
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個(gè)加油的費(fèi)用,一個(gè)是柴油,一個(gè)是過(guò)路費(fèi)。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?