你好,發(fā)票開具時沒有做賬務(wù)處理嗎
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當(dāng)時做了借預(yù)付款,貸銀行存款,但是現(xiàn)在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預(yù)付款就是借預(yù)付款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅,多了20萬,這筆20萬應(yīng)該怎么做賬呢
老師、我這筆業(yè)務(wù),之前走的是借:預(yù)付賬款,貸;銀存。后來發(fā)票對方已經(jīng)給開過了,也做賬了?,F(xiàn)在還有尾款付,然后我要沖以前的預(yù)付嗎?怎樣做?
老師 我之前付款做的帳是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后這個月對方公司給我退回來了499元 我得咋做賬啊
你好老師,我采購有預(yù)付款,借預(yù)付,貸銀行存款,對方這時候給我開了全額發(fā)票,我可以這樣記賬嗎?借庫存商品 應(yīng)付稅費 貸 應(yīng)付賬款 然后第二個是沖預(yù)付 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
之前有一筆預(yù)付款借3000000.00,貸銀存,然后財務(wù)報表預(yù)付顯示是負(fù)465000.00的,然后我做了一筆把借預(yù)付465000.00貸應(yīng)付465000.00,這樣對嗎?也只做過一筆預(yù)付款
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準(zhǔn)則確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車?yán)锩婕拥牟裼陀嬋胧裁纯颇?/p>
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
做了,之前財務(wù)說做了進(jìn)項處理
你之前怎么做的賬務(wù)處理,請寫一下
我還沒查到之前的賬,我查到了看看
好的,查到后你傳上來