你好,如果你現在還錢了,可以這么做
老師,我們之前給對方付了100萬,我們當時做了借預付款,貸銀行存款,但是現在對方給我們開票開了了120萬,沖之前預付款就是借預付款100萬,貸主營業(yè)務收入,應交稅費-進項稅,多了20萬,這筆20萬應該怎么做賬呢
老師,我可以將付完貨款的那筆銀行手續(xù)費一起和這筆業(yè)務做到一筆分錄里么?比如,預付貨款100萬元,手續(xù)費5元。 分錄: 借:預付賬款-xx公司 100萬 貸:銀行存款 100萬 借:手續(xù)費 5 貸:銀行存款 5。還是說這一筆業(yè)務分兩筆賬來做?
19年預付了20萬收購土地款,支付土地款時,我做 借:預付賬款20萬 貸:銀行存款20萬。該土地在我不知道的情況下已經出售, 出售款直接匯入股東賬戶。預付款賬款一直掛著預付20萬,我現在想把預付的20萬銷調去,賬務怎么處理?
你好,我想問一下,公司提前付了貨款給對方,過了幾天才發(fā)貨的,但是貨沒有經過公司倉庫,直接發(fā)到客戶那里了,應該怎么做賬務處理,之前付預付賬款的時候做賬了,借:預付賬款,貸:銀行存款的
老師,老師,我想問一下,我銀行預付了設計費用,借預付賬款,貸銀行存款,然后收到發(fā)票后再做一筆分錄是借應付賬款,貸銀行存款嗎
小企業(yè)會計準則中對方委托我方單位做一項技術,錢已經打過來,并且我方已經開具發(fā)票,該怎么做賬,過了幾個月后項目驗收了,如何做賬?小企業(yè)會計準則該如何賬務處理?可以直接計入主營業(yè)務收入嘛?項目驗收不需要賬務處理嗎?
老師我上個暫估了6萬電費,這月來票直接沖就可以了吧
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報20000元了,20000元里面有些是無票收入,,其中多申報5000了,這個5000也開普通發(fā)票了,看明白嗎?現在2025年7月發(fā)現多申報5000元了,這個怎么處理?
二季度工資申報總額33000,工會經費就交660。但是當季度開票收入才17萬多。工會經費就這么交嗎
老師好,二季度工會經費計稅依據那填的是個稅當季度三個月的申報工資總額還是實發(fā)工資總額
老師請問下水電費沒有發(fā)票可以入賬嗎,
請老師幫忙看一下紅色方框里的內容填的對不對
中級財管,應收賬款周轉率和應收賬款周轉期是一回事嘛分不清了
減資變成股權轉讓了,流程中會考慮結清員工工資嗎?
第二季度所得稅季報里面的季末從業(yè)人員是6月所屬期的社保人數嗎,
如果不直接支付呢老師
預付賬款貸營業(yè)外收入20萬。
不是老師 這20萬我還需要給對方 還需要對公打給對方 就是貨來的多了
你好,那你入庫的時候按照120來入庫的,你要么做到營業(yè)外收入,要么紅沖你的庫存商品。
老師我有點繞進去了,就是我按照120庫存商品入庫,這20萬我銀行打給他!我是放到預付賬款還是其他科目
你好 預付賬款 你剛才不是說不支付了