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籌建期的企業(yè) 沒有營業(yè)收入 企業(yè)所得稅匯算清繳是不允許有虧損嗎 我們做完匯算清繳 允許彌補(bǔ)以前年度虧損報表上顯示有值 正常嗎

2024-05-29 09:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-29 09:52

你好,同學(xué) 匯算清繳可以有虧損值的,這個正常的

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 10:00

我們屬于籌建期 有業(yè)務(wù)招待費 當(dāng)時做賬計入科目是管理費用--業(yè)務(wù)招待費 在做納稅調(diào)整明細(xì)表時 系統(tǒng)總是過不去 提示營業(yè)收入為0 應(yīng)該全額調(diào)增 籌建期不是有個特殊處理 可以按照發(fā)生額的60%扣除 其他老師說是 沒事 籌建期不允許有虧損 可以在有收入了 24年匯算再做扣除 可是我看到虧損表上已經(jīng)扣除了全額的業(yè)務(wù)招待費

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:02

籌建期有個特殊處理 可以按照發(fā)生額的60%扣除 是不是你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的模板問題,正常這個政策都可以用的

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 10:08

這邊稅局要求是把60%的業(yè)務(wù)招待費前期應(yīng)該做到 管理費用-開辦費這樣才可以享受政策 我這邊2024年1-4月一直未做調(diào)整 現(xiàn)在都5月了 是不是還要在賬上做一筆調(diào)整分錄 才能享受這個政策

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:08

是的,匯算清繳可以直接調(diào)整, 賬務(wù)的話也要做一筆調(diào)整的

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 10:24

那老師 我這邊想請教一下 以你的經(jīng)驗 現(xiàn)在的時間節(jié)點 做這筆調(diào)整分錄 來得急嗎 因為利潤表上有管理費用--業(yè)務(wù)招待費 這個的發(fā)生額數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:29

匯算清繳直接按照開辦費填寫

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:29

現(xiàn)在時間挺趕的,匯算清繳完,反結(jié)賬調(diào)整

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 10:33

是的 但是如果直接按照開辦費填寫 利潤表上有管理費用-業(yè)務(wù)招待費發(fā)生額會對不 上

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:54

利潤表不需要填寫明細(xì),是一級科目管理費用

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 13:07

老師您說的意思是招待費這塊由于時間關(guān)系,暫時先全額調(diào)增,匯算清繳完了之后,在做調(diào)整分錄,把招待費實際發(fā)生額的60%再調(diào)整過來,做調(diào)整分錄,做到管理費用-開辦費,到24匯算清繳60%全額扣除,這樣也不影響最終結(jié)果數(shù)據(jù)是不

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:10

是的,你說的很對的

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 13:39

那調(diào)整分錄可以不用反結(jié)賬嗎,直接做到24年5月份可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:11

這樣的話,影響不到23年度數(shù)據(jù)了

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 14:17

是的 那老師的意思是調(diào)整分錄必須做到2024年1月份 是這個意思嗎 如果這樣的嗎 23年企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)就又對不上 是要把23年企業(yè)所得稅匯算清繳再做更正處理嗎 是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:20

這樣太麻煩了,直接24年度賬務(wù)處理吧

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 14:28

是的 確實 那我這邊就先暫時全額調(diào)增 在24年度5月份做一筆調(diào)整分錄 摘要寫 調(diào)整23年度業(yè)務(wù)招待費 借:管理費用--籌辦費 貸記什么合適

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:28

貸方以前年度損益調(diào)整分錄

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快賬用戶8790 追問 2024-05-29 14:31

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 只能用貸:利潤分配--未分配利潤 咋感覺這樣做的話 會多記重 等于記了兩次

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齊紅老師 解答 2024-05-29 14:32

貸方未分配利潤科目, 其實是損益科目,反結(jié)賬更好的

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你好,同學(xué) 匯算清繳可以有虧損值的,這個正常的
2024-05-29
你好,稍等我看一下,稍等。
2023-06-09
同學(xué)您好,您可以讀取一下數(shù)據(jù)的
2021-05-27
你好 第二季度一般是可以的彌補(bǔ)以前年度虧損 但也要看稅局下發(fā)數(shù)據(jù) 您可以填寫試試 看是否可以申報過去或有提示
2021-07-06
同學(xué),你好。 納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,或者經(jīng)納稅人同意后抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
2021-04-15
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