你好,稍等我看一下,稍等。
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤(rùn),預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
報(bào)完22年匯算清繳 有彌補(bǔ)虧損是-52235.36 23年一季度報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候 彌補(bǔ)以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補(bǔ)
老師,22年企業(yè)匯算清繳的未彌補(bǔ)完的虧損,可以彌補(bǔ)23年季度申報(bào)的利潤(rùn)盈利嗎
季度所得稅申報(bào),系統(tǒng)上可以填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎? 還是只有匯算清繳才可以彌補(bǔ)以前年度虧損?
我們剛成立了一個(gè)公司,營(yíng)業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們?cè)诮o稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會(huì)計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請(qǐng)問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級(jí),財(cái)會(huì)考到高會(huì),會(huì)不會(huì)讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請(qǐng)問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
老師,這個(gè)選擇什么呢?
收到一張足浴的發(fā)票,這種娛樂場(chǎng)所開的發(fā)票可以計(jì)入銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
流動(dòng)資產(chǎn)包括哪幾個(gè)?流動(dòng)負(fù)債的哪幾個(gè)?
老師,這一題是不是選c?
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你好。正確的處理,咱是把前面能彌補(bǔ)的虧損全填寫上。
但是已經(jīng)報(bào)完了 可以這么操作么?等二季度的時(shí)候再把剩下的彌補(bǔ)上?
您申報(bào)能成功,行,這樣處理也行。
彌補(bǔ)以前年報(bào)虧損和 匯算清繳調(diào)整都不需要做賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄?
好是的,彌補(bǔ)虧損,不做分錄,然后匯算清繳交稅或者退稅需要寫分錄。
匯算清繳是調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi)
你好,您現(xiàn)在想問什么問題?