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去年收到一張發(fā)票,會計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 今年發(fā)票要紅沖 相關(guān)分錄怎么做

2024-05-19 22:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-19 22:13

你好,發(fā)票紅沖后還開局對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎

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快賬用戶6088 追問 2024-05-19 22:44

不開了 ,要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-05-19 23:10

那管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替,金額用負(fù)數(shù)紅沖掉。

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快賬用戶6088 追問 2024-05-20 11:33

借:以前年度損益調(diào)整 (負(fù)數(shù))貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-20 15:12

借:以前年度損益調(diào)整 (負(fù)數(shù))貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù)? ? 應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))

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快賬用戶6088 追問 2024-05-20 17:35

為什么不是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

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齊紅老師 解答 2024-05-20 17:57

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是原來可以抵扣,后面不讓抵扣了,比如用于職工福利了,你這個(gè)是直接紅沖的。但是實(shí)務(wù)中很多會計(jì)也是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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你好,發(fā)票紅沖后還開局對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票嗎
2024-05-19
不對 第二個(gè)分錄不對,進(jìn)項(xiàng)不能紅字,要寫貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 第四個(gè)也不對
2023-07-13
同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)13
2022-05-25
可以的,可以這么做的。
2024-01-09
把現(xiàn)金退回來了,借庫存現(xiàn)金貸利潤分配應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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