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供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額

2023-07-13 13:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 13:33

不對 第二個分錄不對,進(jìn)項不能紅字,要寫貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第四個也不對

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快賬用戶2537 追問 2023-07-13 13:35

老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:44

今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款(紅字)

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快賬用戶2537 追問 2023-07-13 13:48

這樣分錄不平。

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:55

同學(xué)你好 平的呀 那里不平

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快賬用戶2537 追問 2023-07-13 14:01

本來,借原材料8,進(jìn)項2,貸應(yīng)付賬款10,借貸各10 現(xiàn)在,借原材料8,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出2,應(yīng)付賬款10,不平啊

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:11

同學(xué)你好 借原材料負(fù)數(shù)8,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出2,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)10 你忘記是負(fù)數(shù)了嗎

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快賬用戶2537 追問 2023-07-13 14:51

老師,到底是放在進(jìn)項紅字,還是進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊

老師,到底是放在進(jìn)項紅字,還是進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊
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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:56

進(jìn)項不能寫紅字呀、 要貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2537 追問 2023-07-13 15:14

老師,我都暈了,不知道到底該怎么做了 1,請問報表里把紅字發(fā)票的稅額是放進(jìn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是用紅字正負(fù)數(shù)加減? 2,請問賬里把紅字發(fā)票的稅額是用進(jìn)項稅額紅字還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

老師,我都暈了,不知道到底該怎么做了
1,請問報表里把紅字發(fā)票的稅額是放進(jìn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是用紅字正負(fù)數(shù)加減?
2,請問賬里把紅字發(fā)票的稅額是用進(jìn)項稅額紅字還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:19

1.增值稅申報表附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出有對應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄次,就那么幾欄 2.進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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不對 第二個分錄不對,進(jìn)項不能紅字,要寫貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-13
可以的,可以這么做的。
2022-05-16
你好 這樣處理是對的?
2022-05-09
你好,具體是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢??
2021-11-17
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