不對 第二個分錄不對,進(jìn)項不能紅字,要寫貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
收到已經(jīng)認(rèn)證的紅字進(jìn)項發(fā)票可以這樣做賬嗎?借:原材料 —97220.33 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)—12638.67 貸:應(yīng)付賬款 —109859
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了,對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
收到供貨方紅沖去年發(fā)票,并重新開具了一張 借應(yīng)付賬款, 貸利潤分配、未分配利潤、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 然后再做借:主營業(yè)務(wù)成本。 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款這樣
店面購買貨品,有送貨單未付款,未取得發(fā)票,做借原材料貸應(yīng)付賬款,取得專票后進(jìn)項稅應(yīng)該怎么做?借應(yīng)付賬款借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸銀行存款貸原材料紅字沖減成本
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)付賬款(紅字)
這樣分錄不平。
同學(xué)你好 平的呀 那里不平
本來,借原材料8,進(jìn)項2,貸應(yīng)付賬款10,借貸各10 現(xiàn)在,借原材料8,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出2,應(yīng)付賬款10,不平啊
同學(xué)你好 借原材料負(fù)數(shù)8,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出2,應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)10 你忘記是負(fù)數(shù)了嗎
老師,到底是放在進(jìn)項紅字,還是進(jìn)項轉(zhuǎn)出啊
進(jìn)項不能寫紅字呀、 要貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師,我都暈了,不知道到底該怎么做了 1,請問報表里把紅字發(fā)票的稅額是放進(jìn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是用紅字正負(fù)數(shù)加減? 2,請問賬里把紅字發(fā)票的稅額是用進(jìn)項稅額紅字還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
1.增值稅申報表附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出有對應(yīng)的轉(zhuǎn)出欄次,就那么幾欄 2.進(jìn)項轉(zhuǎn)出