同學(xué)你好 應(yīng)該是 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)一百 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)113 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)13
老師好,我想問下 貨款100 發(fā)票金額113 借:原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13 貸:應(yīng)付賬款 50 到貨另一半 是沖銷之前的分錄 重新編寫 還是 借:原材料50 應(yīng)付賬款:50 就可以了?
假如我公司買了一批禮品作為職工福利派發(fā)給員工,并取得了增值稅專用發(fā)票。假設(shè)貨物價(jià)款100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。價(jià)稅合計(jì)113元。 我是不是可以這樣做賬 借:管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬 113 借:應(yīng)付職工薪酬 113 貸: 銀行存款 113 或者 借:管理費(fèi)用100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款 113 然后再 借: 管理費(fèi)用 13 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 這兩種做法對(duì)嗎?
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購時(shí): 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購?fù)素洠?借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理問題 一,8月入庫,并勾選抵扣, 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40 這樣造成進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目借方13元,該如何處理平
之前收到一份發(fā)票分錄是借管理費(fèi)用100,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)13,貸應(yīng)付賬款113,先收到紅沖發(fā)票,分錄是不是借管理費(fèi)用-100應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-13,貸應(yīng)付賬款-113
老師資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)數(shù)和科目余額表的合計(jì)數(shù)是一樣的嗎
老師,問一下去年考出初級(jí),今年大專畢業(yè)的話繼續(xù)教育會(huì)自動(dòng)抵扣嗎
老師,印花稅按銷售金額和采購金額申報(bào)時(shí),應(yīng)稅憑證數(shù)量按什么填?我們也沒有登記合同數(shù)量呀,印花稅是按次每月申報(bào)的
老師,公司人員月初離職,當(dāng)月可以不給上社保嗎
老師你好,公司代扣代繳的個(gè)稅在現(xiàn)金流量表中屬于哪一項(xiàng)?
這個(gè)題選項(xiàng)A錯(cuò),甲公司個(gè)報(bào)確認(rèn)股份支付應(yīng)該是多少?20?還是18?
為什么個(gè)稅每月都有正常預(yù)交,且沒有多處取得收入,只一家公司取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需要補(bǔ)稅呢?
公司有一臺(tái)車用了兩年,現(xiàn)在打算賣給二手車商,開發(fā)票出去的話,增值稅是按照開票金額單獨(dú)繳納,還是可以和正常業(yè)務(wù)發(fā)票,可以勾選抵扣的?之前購買車輛的發(fā)票已勾選
某企業(yè)向銀行借款,借款年利率為5%,銀行要求保留10%的補(bǔ)償性余額,存款利率為1%,則該借款的實(shí)際利率是( )
老師,我公司應(yīng)收應(yīng)付賬款,要把之前的都調(diào)整一下,我摘要應(yīng)該寫什么,應(yīng)收應(yīng)付一般都用現(xiàn)金調(diào)整嗎
月底進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
同學(xué)你好 這個(gè)和進(jìn)項(xiàng)沖抵了
意思是月底不用管不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
這個(gè)不用單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的