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老師,這樣對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款

2023-07-13 13:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-13 13:52

你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2564 追問 2023-07-13 13:56

供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初紅沖后重新開的,今年報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出了,可是分錄不知道怎么寫 1,收到紅字發(fā)票 2,收到正確藍(lán)字發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:57

你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶2564 追問 2023-07-13 13:58

報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是賬上沒有,不知道怎么體現(xiàn)在賬里

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齊紅老師 解答 2023-07-13 13:59

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
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快賬用戶2564 追問 2023-07-13 14:03

老師,我原本就是這樣做的分錄,可是報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是賬上沒有,不知道怎么體現(xiàn)在賬里

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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:04

你好,報表上也是進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出,不要把兩個給搞混了?

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快賬用戶2564 追問 2023-07-13 14:26

這個問題我已經(jīng)問快2個小時了,我也很無奈,不知道怎么解決這個問題,就是別人給我們開發(fā)票,開錯了,重新開,我們該怎么入賬

這個問題我已經(jīng)問快2個小時了,我也很無奈,不知道怎么解決這個問題,就是別人給我們開發(fā)票,開錯了,重新開,我們該怎么入賬
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齊紅老師 解答 2023-07-13 14:27

你好,取得的購進負(fù)數(shù)發(fā)票,是做之前購進的相反分錄,不是進項稅額轉(zhuǎn)出。 (請注意看我回復(fù)的每個字,好 嗎)

你好,取得的購進負(fù)數(shù)發(fā)票,是做之前購進的相反分錄,不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
(請注意看我回復(fù)的每個字,好 嗎)
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快賬用戶2564 追問 2023-07-13 15:01

那請問報表上這個紅字發(fā)票怎么填呢,都是自動取數(shù)的,發(fā)票認(rèn)證里也沒有紅字的發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2023-07-13 15:02

你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)申報 比如正數(shù)進項10萬,負(fù)數(shù)進項1萬,進項按9萬填寫?

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你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2023-07-13
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
可以的,可以這么做的。
2022-05-16
你好 這樣處理是對的?
2022-05-09
借:原材料 —97220.33 貸:應(yīng)付賬款 —109859 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出12638.67
2021-10-07
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