你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,原材料暫估時能不能這樣寫分錄,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款,等實際發(fā)票收到時,借:應(yīng)付賬款-暫估款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸,銀行存款 不用紅沖這樣可以嗎
收到已經(jīng)認(rèn)證的紅字進項發(fā)票可以這樣做賬嗎?借:原材料 —97220.33 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅(進項稅額)—12638.67 貸:應(yīng)付賬款 —109859
購進原材料,另付運費,是不是這樣做? 借:原材料(原材料) 原材料(運費) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項(原材料) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項(運費) 貸:應(yīng)付賬款
老師好,現(xiàn)在政策,購進原材料,借:原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,貸:應(yīng)付賬款。認(rèn)證進項發(fā)票,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額。老師這樣做可以嗎?
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初說開錯了紅沖后重新開的,報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出了,對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎? 1,去年收到發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款 2,今年收到紅沖發(fā)票 借:原材料(紅字) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 3,收到正確發(fā)票 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款 4,同時做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
供應(yīng)商去年給我們開的專票,今年年初紅沖后重新開的,今年報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出了,可是分錄不知道怎么寫 1,收到紅字發(fā)票 2,收到正確藍(lán)字發(fā)票
你好,第二個分錄,借方是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是賬上沒有,不知道怎么體現(xiàn)在賬里
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
老師,我原本就是這樣做的分錄,可是報表上有進項稅額轉(zhuǎn)出,但是賬上沒有,不知道怎么體現(xiàn)在賬里
你好,報表上也是進項稅額負(fù)數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出,不要把兩個給搞混了?
這個問題我已經(jīng)問快2個小時了,我也很無奈,不知道怎么解決這個問題,就是別人給我們開發(fā)票,開錯了,重新開,我們該怎么入賬
你好,取得的購進負(fù)數(shù)發(fā)票,是做之前購進的相反分錄,不是進項稅額轉(zhuǎn)出。 (請注意看我回復(fù)的每個字,好 嗎)
那請問報表上這個紅字發(fā)票怎么填呢,都是自動取數(shù)的,發(fā)票認(rèn)證里也沒有紅字的發(fā)票啊
你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)申報 比如正數(shù)進項10萬,負(fù)數(shù)進項1萬,進項按9萬填寫?