您好,申報表根本不讓我們改,只能改賬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入-0.01? ? ?貸:銷項稅? 0.01 分錄都在貸方
增值稅申報表主表與附表的銷項稅額不一致,通不過,附表金額與稅控系統(tǒng)金額一致,主表金額不能修改,請問修改附表嗎?產(chǎn)生賬面多繳金額怎么處理賬務(wù)?
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤表營業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來申報的,這種情況有沒有問題?
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報表上修改了銷項稅,使賬面留底和申報表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
老師,您好!偶爾申報時開出的發(fā)票和電子稅務(wù)局自動彈出來的稅額差0.01,這種情況0.01怎么處理?系統(tǒng)是銷項稅額少0.01,不含稅金額多0.01,實際發(fā)票是金額少0.01,稅金多0.01
老師,請問增值稅申報表銷項稅額比賬上少了0.01怎么調(diào)整呀,銷售收入申報數(shù)和賬上是一致的,因為賬上是多筆收入,申報人當(dāng)時沒手動改稅額導(dǎo)致差了0.01元,現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整比較合理呀,
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
如果這樣改 我的主營業(yè)務(wù)收入賬面和申報表就不一致了
您好,那咱這個例子的數(shù)字就不對的,票面總金額肯定是一樣的,不會出現(xiàn)? 113.01? ?和? ?113
申報表生成的時候錯誤了 多生成了1分錢的銷項稅額 我當(dāng)時也沒認真核對
銷項稅應(yīng)該是402.65
不含稅金額沒錯
您好,這個表中數(shù)相加不是整數(shù),是申報錯了,一個多一個少好調(diào)整,現(xiàn)在這樣調(diào)整 貸:財務(wù)費用-手續(xù)費-0.01? ? ?貸:銷項稅? 0.01 就1分錢不影響什么(財務(wù)費用),主要您想到這個賬表調(diào)成一樣