你好,那你不一致產(chǎn)生的原因是什么呢
您好!這是12366電子稅務(wù)局里提醒的:企業(yè)所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額、營(yíng)業(yè)額的,情況說(shuō)明:我申報(bào)的增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)表的金額是相符的,請(qǐng)您指導(dǎo)怎樣寫(xiě)說(shuō)明呢?!謝謝!
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷售額。請(qǐng)問(wèn)所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
老師您好!我9月提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),是在沒(méi)結(jié)賬的情況下申報(bào)的,現(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)的營(yíng)業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額與企業(yè)所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)不一致,而所得稅已經(jīng)繳納完稅款了不能修改了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在該怎么處理
老師,稅務(wù)局的增值稅額和我賬面利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入金額不一致,導(dǎo)致申報(bào)企業(yè)所得稅金額和稅務(wù)局提示的免稅銷售額有差異,最終我是按照我的來(lái)申報(bào)的,這種情況有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,您好,我做財(cái)務(wù)報(bào)表麗有暫估成本20萬(wàn),現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,做企業(yè)所得稅時(shí),成本減去20萬(wàn),提交企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)提示寫(xiě)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)總額和企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額不一致,寫(xiě)說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn),我需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表的利潤(rùn)一致嗎?
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,如果老板把內(nèi)外帳都交給一個(gè)財(cái)務(wù)做,說(shuō)明什么
老師,我們預(yù)計(jì)年收入50萬(wàn),費(fèi)用15萬(wàn),稅費(fèi)5萬(wàn),人工3萬(wàn),怎么計(jì)算利潤(rùn)率,目前怎么控制成本才知道不會(huì)虧損
我查看了我的發(fā)票實(shí)際總是就是這么多,所以我懷疑是不是稅務(wù)局提供的金額有問(wèn)題
直接點(diǎn)確定?我不太明白 老師,這是我第二季度和第三季度分別開(kāi)發(fā)票的總額(一季度沒(méi)有收入)下面是對(duì)應(yīng)的稅費(fèi),您看稅費(fèi)是這么多嗎?==》我算的有沒(méi)有問(wèn)題呢? 也就是本年累計(jì)總額營(yíng)業(yè)收入是填寫(xiě)的247655,但是稅務(wù)局提示是241239.15==》 我沒(méi)有按照稅務(wù)局提示金額填寫(xiě)會(huì)不會(huì)罰我款?。?
你要先核實(shí)清楚不一致的原因,如果確定自己的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題,那按自己的數(shù)據(jù)申報(bào)是可以的
嗯,老師我下面填寫(xiě)的這個(gè)稅額是沒(méi)有問(wèn)題的吧!
你好,是沒(méi)有問(wèn)題的。
老師,不是/1.03嗎?
銷售額填的是不含稅金額。
我們開(kāi)發(fā)票是含稅的,只是免了稅而已
免了稅就是沒(méi)有稅,所以這個(gè)金額就是不含稅的呀
但是我們報(bào)價(jià)就是含稅的
稅率是免稅的,金額就是不含稅價(jià)格
那我這個(gè)填寫(xiě)錯(cuò)了嗎?
你要是去除了1.03就是填錯(cuò)了。