你好,你怎么修改的銷項稅額 減少了嗎
老師,您好!這張表是我1-8月稅務(wù)申報表和財務(wù)賬的進項稅、銷項稅和期末留抵額,因為每月財務(wù)結(jié)賬和開票有時間差異,所以就產(chǎn)生了差額,現(xiàn)在我的財務(wù)賬面留底數(shù)和稅務(wù)申報表留底數(shù)不相符,我應(yīng)該怎樣調(diào)賬?
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
老師我的申報表上出現(xiàn)了一個進項稅額轉(zhuǎn)出額,明細(xì)是上期留底稅額退稅,這個我在賬務(wù)上怎么處理才能和明細(xì)帳數(shù)據(jù)一致
老師,我們?nèi)ツ曩~面留底稅額比申報表上的留底少了0.35,今年已經(jīng)在本月納稅申報表上修改了銷項稅,使賬面留底和申報表留底數(shù)一致了,賬務(wù)處理該怎么做
請問今年報稅的時候賬上收入和申報系統(tǒng)收入有差額,我們打算12月調(diào)整一致,調(diào)整完賬上留底稅額比申報系統(tǒng)高了,留底稅額怎么調(diào)呢
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
在本月申報表的銷項減少了0.35
你好,借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,貸營業(yè)外收入。