您好,這個(gè)的話,是本期沒(méi)有體現(xiàn)嗎這個(gè)的
老師好,之前稅務(wù)局的老師說(shuō)讓我們簽一個(gè)放棄留底進(jìn)項(xiàng)稅的聲明。那么我這個(gè)月在申報(bào)的時(shí)候,是不是應(yīng)該把之前報(bào)表里面的上期留底稅額寫(xiě)2314.82,在 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 里面寫(xiě)2314.82,然后應(yīng)抵扣稅額合計(jì)、期末留底稅額為0???
老師,您好,申報(bào)附加稅表五的時(shí)候,出現(xiàn)上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額,但是之前每個(gè)月都是0,今年都沒(méi)有申請(qǐng)過(guò)留底退稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,我的公司之前有留底稅,但是在這個(gè)月申請(qǐng)需要用留 底稅 的時(shí)候怎么申報(bào)表里面沒(méi)有體現(xiàn)出這個(gè)留底稅了呢
請(qǐng)問(wèn),前兩個(gè)月有欠稅,這個(gè)申報(bào)結(jié)束增值稅有留底,然后我申請(qǐng)了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師,一般納稅人上個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)的留底稅額申請(qǐng)了留底抵欠,這個(gè)月什么增值稅的時(shí)候留底抵欠的那個(gè)金額會(huì)在主表的哪幾個(gè)欄次出現(xiàn)
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,本月報(bào)銷(xiāo)菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費(fèi)1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時(shí)候扣了),現(xiàn)在就這個(gè)扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺(tái)灣顧客開(kāi)發(fā)票查不到他的稅號(hào)是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車(chē)交易市場(chǎng),這個(gè)月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了一張發(fā)票,紅沖不了,說(shuō)要銷(xiāo)售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開(kāi)錯(cuò)發(fā)票
工資表的代扣餐費(fèi)入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費(fèi)1000菜金5000)分錄:借:費(fèi)用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項(xiàng)目包清工,收取稅管費(fèi)5.5,進(jìn)項(xiàng)稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開(kāi)的海運(yùn)費(fèi)和保費(fèi),以及雜費(fèi)的發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?他們想合在一起開(kāi)可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費(fèi)房東這邊不給開(kāi)發(fā)票,說(shuō)是水表和電表都是他們名下的戶,沒(méi)法給我們開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這種要怎樣處理呢!
請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ツ暧幸粡堎M(fèi)用專票用于了免稅項(xiàng)目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對(duì)方開(kāi)紅字,然后我們下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費(fèi),入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),在借:福利費(fèi),貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費(fèi)用要減掉員工餐費(fèi)嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)交稅嗎
沒(méi)明白你的意思
我就是現(xiàn)在申請(qǐng),沒(méi)有看到有
是這樣的,本月申請(qǐng)留底,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是下個(gè)月才可以用