你好,所有的稅款加起來是多少? 管理費加稅費是5.5%加7%嗎
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項目開具3%的普票給對方,收到一張該項目的增值稅專票(勞務發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進項的。
老師 我們把工程大包給別的公司 只收取管理費 是不是交管理費的稅啊 有沒有可以抵扣的進項票呢
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進項6.5萬)外銷100萬(原料進項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
老師好,清包工,適用簡易計稅,沒有進項材料票抵扣,但可以勞務分包,取得勞務分包普通發(fā)票的進項稅額可以扣除,是這樣嗎?
老師,公司有個學校運動場項目,合同價約258萬,增值稅21.3萬,現(xiàn)在項目經(jīng)理提供的材料發(fā)票163萬,進項稅15.5萬,這樣抵扣后只要交5.8萬。老師,這樣合理嗎?
進貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個收入就是應收2000,收入1800,銷項稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當月下旬發(fā)當月工資,當月月初申報上月個稅,當月工資里代扣的個稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個稅就沒辦法從個人賬上扣,這部分個稅就會由公司承擔。請問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個納稅調(diào)整的工資薪金那個賬載金額和實際發(fā)生額,應該按照什么填列?
進銷存系統(tǒng)先銷售后進貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預收沖應收怎么操作,能不能自動核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細截圖示范一下,謝謝老師
老師,去年的城鎮(zhèn)土地使用稅,和房產(chǎn)稅,8月份補繳了,怎么打印完稅證明?在平時打印的地方查詢不到
這個月只有一比應收200,主營收入是1800,銷項稅200,這個月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,超市的帳,在學堂看哪一個類型的課,是商貿(mào)嗎
新公司,先做進貨票,還是銷售票
這個月只有一比銷售收入,月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么
對,管理費和稅費加起來5.5%,進項發(fā)票抵7%
那他就是一共收了你們5.5%這個不算多的
如果正常的我們這邊收的話3%的管理費用 3%的增值稅 6%的附加稅、 2%的企業(yè)所得稅 萬分之3的印花稅
不是,是我們這邊收取對方,對方認為我們多收了!老師,那這樣我這邊要怎么列舉,能讓對方信服!
比如是600萬的項目,我這邊要怎么列舉
你算一下,你們單位需要交多少稅款這個項目?一般納稅人一般計稅的銷項稅額減進項稅額,這是增值稅附加稅,等于繳納增值稅乘以12%,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤。小型微利企業(yè)是5%。
我們不是小微企業(yè)
附加稅12%,企業(yè)所得稅25%。這個所得稅是根據(jù)這個利潤來的。這個項目的利潤。
那這個利潤就是我們收取5.5%費用這部分!
那你的增值稅收揉少2%嗎?2%加上5.5%,你給他計算公式
計算出來的,怎么給人家列出來
老師,我這個建筑業(yè)會計剛接觸不太懂,你能幫我列列看嗎?
開出去的不含發(fā)票的銷項稅額-他提供進來的發(fā)票的進項稅額。 如果超過2%,按照2%來計算 附加稅,等于繳納的增值稅乘以12%, 印花稅不含稅金額乘以萬分之3。 發(fā)票的金額-他提供進項發(fā)票)*25%。 這幾個加起來,然后/不含稅的金額就可以了。