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老師,您好,申報(bào)附加稅表五的時(shí)候,出現(xiàn)上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額,但是之前每個(gè)月都是0,今年都沒有申請過留底退稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)呢?

2023-12-10 14:42
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-10 14:49

你好,是不是報(bào)表填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的呢?

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你好,是不是報(bào)表填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的呢?
2023-12-10
這個(gè)是你單位之前有退增值稅,但是附加稅沒有退,附加稅留著以后可以抵扣你需要繳納的,所以在這里面剩余可抵扣的就是你以后可以抵扣附加稅的計(jì)稅依據(jù)。
2024-03-15
之前他的賬上是怎么做的?
2021-10-15
同學(xué)你好 只有當(dāng)期形成留抵稅額時(shí),才能申報(bào)退稅。 不能形成留抵稅額,就暫不退稅。
2022-11-14
您好!這個(gè)月應(yīng)交增值稅金額對(duì)么?如果這個(gè)對(duì)了就沒有關(guān)系,已經(jīng)更正申報(bào)了,不會(huì)有錯(cuò),系統(tǒng)顯示這個(gè)問稅務(wù)大廳
2023-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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