你好,是不是報(bào)表填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的呢?
老師,我們今年加計(jì)抵減的政策通過了,現(xiàn)在專管員說去修改全年的報(bào)表,我想問問,因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅,那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四,之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
請教老師,生產(chǎn)企業(yè)今年新增出口,一直是內(nèi)銷大于外銷,每月都要交納增值稅,想問下出口免抵退的稅額什么時(shí)候才能抵銷項(xiàng)?在申報(bào)免抵退數(shù)據(jù)時(shí),填寫“期末留抵稅額”時(shí)填“0”有沒有錯(cuò)誤?
老師,請教一個(gè)問題,在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報(bào)軟件時(shí),會(huì)有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個(gè)期末留抵稅額要填什么數(shù)?(我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務(wù)),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報(bào)表中沒有可以抵減銷項(xiàng)的數(shù)據(jù),是不是我填錯(cuò)了?
老師,您好,申報(bào)附加稅表五的時(shí)候,出現(xiàn)上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額,但是之前每個(gè)月都是0,今年都沒有申請過留底退稅,為什么會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!謝謝老師。增值稅附表五中的 上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額 出現(xiàn)的數(shù)據(jù)代表什么意思?之前有過增值稅留抵退稅,增值稅一般納稅人,上個(gè)月,增值稅的主稅是用三方協(xié)議交掉的,但對(duì)應(yīng)的附加稅就從這里扣走了,我不清楚,是什么意思?
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗(yàn)隊(duì)入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費(fèi),是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實(shí)際發(fā)生時(shí)只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項(xiàng)稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項(xiàng)稅稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計(jì)算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實(shí)務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個(gè)體戶,可不可以簽一個(gè)總合同,以與收款的那個(gè)簽,合同約定他不能及時(shí)供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢