你好,是的,因?yàn)槠渌C合收益不影響所得稅費(fèi)用
老師,這個(gè)題的所得稅費(fèi)用50,借所得稅費(fèi)用50,貸遞延所得稅負(fù)債50,那是不是當(dāng)期所得稅費(fèi)用里面有50是遞延所得稅負(fù)債,只有150是應(yīng)交所得稅,為什么不是答案加的是整個(gè)所得稅費(fèi)用,不是只加應(yīng)交稅費(fèi)本期發(fā)生額呢呢
老師,為什么這里關(guān)于遞延所得稅的分錄,遞延所得稅負(fù)債的對(duì)方科目是其他綜合收益而不是所得稅費(fèi)用呢? 還有2020年的遞延所得稅負(fù)債的計(jì)算,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為什么不是直接拿50來(lái)計(jì)算,而是拿50-250來(lái)計(jì)算呢?
這個(gè)分錄中,為什么不把遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債寫(xiě)上 ? 為什么不是借所得稅費(fèi)用787.5遞延所得稅資產(chǎn)12.5。貸應(yīng)交稅費(fèi)795。遞延所得稅負(fù)債5?
其他綜合收益影響遞延所得稅費(fèi)用么,遞延所得稅費(fèi)用不應(yīng)該等于遞延所得稅負(fù)債的增加-遞延所得稅資產(chǎn)的減少么
老師你好,還是剛剛那個(gè),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用-遞延所得稅收益,,這個(gè)遞延所得稅費(fèi)用指的是遞延所得稅負(fù)債嗎?我理解的是按科目。應(yīng)交所得稅在貸方,那遞延所得稅資產(chǎn)再借方就是減掉所得稅負(fù)債在貸方就是加,倒擠出來(lái)所得稅費(fèi)用,
你好,這個(gè)月申請(qǐng)退稅,結(jié)果沒(méi)退下來(lái),今年是第三次申請(qǐng)出口退稅,之前都退下來(lái)了,今天打電話去出口退稅那兒?jiǎn)?,說(shuō)的是要實(shí)地核查,具體要核查哪些東西?麻煩老師告知一下
報(bào)工商年報(bào)時(shí),這個(gè)納稅總額是不是利潤(rùn)表中稅金及附加的本年累計(jì)加上所得稅費(fèi)用的本年累計(jì)
勞動(dòng)合同里面約定員工必須符合任職要求,在合理的期限內(nèi)不能符合任職要求,要對(duì)公司進(jìn)行賠償。這種賠償能要求嗎?按照合同總則,經(jīng)催告后還不履行就可以單方面解除勞動(dòng)合同。這個(gè)適用于勞動(dòng)合同嗎?
農(nóng)產(chǎn)品加工需要繳納什么稅
老師好,公司注銷,處置存貨銷售價(jià)格一般以什么為標(biāo)準(zhǔn)
公司修建廣場(chǎng),停車場(chǎng)屬于固定資產(chǎn)嘛?
不小心把注會(huì)的課程刪除了,怎么添加回來(lái)
老師好,長(zhǎng)期租賃的廠房可以提折舊嗎?
老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓0元轉(zhuǎn)讓還需要交印花稅嗎還是0申報(bào)還是直接不管了
旅游公司景區(qū)內(nèi)修建停車場(chǎng)入什么科目?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那它影響啥,僅僅影響遞延所得稅負(fù)債金額么
是的,不影響利潤(rùn)總額,就不影響所得稅費(fèi)用,可能影響遞延所得稅資產(chǎn)
那求遞延所得稅時(shí),需要加上么
這個(gè)是需要考慮的