你好,只要是真實的就可以沒問題。
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
老師,以后企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損彌補多少年?往后會有變動嗎?
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計的彌補虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳我們公司彌補以前年度虧損后需要退稅5萬多,這樣有風(fēng)險嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳彌補以前年度虧損,023年繳了900多元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在匯算清繳后是負數(shù),提示是否退稅,如果我操作退稅這個有風(fēng)險嗎?
問一下,殘疾人保障金在哪申報
老師,除了賬本里,能查到實收資本,在哪里還可以查到實收資本的實繳時間,稅務(wù)系統(tǒng)可以嗎
老師,海運費發(fā)票是免稅的,那一起的訂艙費,文件費這些費用也是開免稅的嗎?
最后一問中遞延所得稅為什么不將預(yù)計負債確認遞延所得稅資產(chǎn)
實際工作中,需要交哪些印花稅
老師,小規(guī)模公司的印花稅金額在多少以下不用交轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入中
老師增值稅這填哪個數(shù) 增值稅這帶出來的是我開發(fā)票的數(shù) 不是營業(yè)收入 怎么填是對的
分公司是否享受六稅兩費普惠政策
油卡充值優(yōu)惠的部分怎么做賬
就是我新入職的單位,它賬上掛了4000多萬的其他應(yīng)收款,還有6000多其他應(yīng)付款,都是一個老板名下幾個公司之間相互轉(zhuǎn)賬,你說有什么辦法能給它把賬平了呢?沒有業(yè)務(wù),純是相互瞎倒騰
要是不退可以弄到抵減嘛?我剛來這個公司不清楚經(jīng)不經(jīng)得起查該怎么處理呀?
現(xiàn)在政策不讓留著都讓退稅。
要經(jīng)不起查,你就看一下有沒有不符合規(guī)定的,你再調(diào)整一下。
應(yīng)該是跟蹤的吧?之前的賬不是我做的,我就做了11和12月的風(fēng)險不用我承擔吧老師
你接手前的賬戶處理和你沒關(guān)系。