你好,應(yīng)補稅款是一個負數(shù),退稅,不能保證沒有問題,因為大部分要求嚴格的,他會要求查賬。
老師,有幾個問題想請教一下: 1、彌補以前年度虧損只能在匯算清繳的時候操作嗎? 2、如果季度預繳企業(yè)所得稅時有盈利且以前年度有虧損,可以自己電子稅局操作彌補嗎,還是需要去稅局大廳操作? 3、如果當年盈利且預繳了企業(yè)所得稅款,匯算清繳時以前年度有虧損,預繳的稅款最好就是以后抵稅是嗎?
老師,比如,我前3年企業(yè)所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業(yè)所得稅嗎?
2022年預繳有企業(yè)所得稅,彌補以前年度虧損了,但是年度利潤又是虧損,利潤總額是負數(shù),不想退稅,匯算清繳怎么填報呀!
企業(yè)所得稅匯算清繳,年度算下來虧損,可是在外地有預繳,最后發(fā)現(xiàn)負數(shù)要退稅,外地的這個預交企業(yè)所得稅能退嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳我們公司彌補以前年度虧損后需要退稅5萬多,這樣有風險嗎?
老師您好,保潔員的工資計入了主營業(yè)務(wù)成本里了,福利費是計入的管理費用里,這樣也是可以的吧?
老師,餐飲行業(yè)有抖音平臺收入,一般都是1號的收入6號才能到銀行賬戶,也就是說26號以后的收入,下個月才能到賬,這樣的話啥時候扎帳啊,關(guān)鍵是到賬的時候要扣手續(xù)費,手續(xù)費也不是規(guī)定好的,老板又要求按實際收到的錢確認收入,這樣的話,怎么做賬
老師,比如我有臺二手車,折舊之后的凈值是10萬,我現(xiàn)在把他買了賣成12萬,那我們是按12萬來交增值稅還是按12-10=2萬來交增值稅么
你好,快賬軟件在錄制完憑證后,簽字審核在哪里?還是直接就結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師,員工來報銷汽油發(fā)票,但是發(fā)票面額大于實際發(fā)生的,這樣的情況要不要他提供里程證明,證明他在這次差旅中實際開了多少路,用了多少油,公司給于油補多少這樣的?
老師您好,像快賬這種發(fā)票是快賬服務(wù)費應(yīng)該怎么分錄?
老師這個發(fā)票怎么入,是沖賬的
加工退貨,紅字發(fā)票,分錄:借:制造費用—加工費 -900元(紅字) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 100元 貸:應(yīng)付賬款—XX公司 -1,000元(紅字)
四月份有幾張報銷發(fā)票還沒有報銷,賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理
總分公司怎么記錄方便之后合并申報所得稅?都需要記錄什么。 目前就是分公司付給其他公司服務(wù)費,分公司給總公司開票收取服務(wù)費。
那我點是否退還是不退比較好?
這個看你當?shù)匕?,你可以先申請退稅試一下。如果你稅?wù)局打電話要求查賬,你再給就是。
退的話要查帳嗎?
你好,很多地方有這個要求。
提交后是這個提示,
好,你申請退稅就可以的。在電子稅務(wù)局我要辦稅里面有一個一般退抵稅管理。