你去看下你的稅種認(rèn)定電子稅務(wù)局,我要查詢一戶式查詢,里面有企業(yè)信息查詢,在這里面找稅種認(rèn)定。如果給你認(rèn)定了,一般按年或者按季度,大部分是按季度,按年的很少,就是一個(gè)營業(yè)賬本印花稅。 準(zhǔn)則規(guī)定的可以不計(jì)提,實(shí)際作賬中,你可以計(jì)提,也可以不計(jì)提。
老師,你好,我一個(gè)季度申報(bào)一次印花稅,現(xiàn)在需要申報(bào)10-12月份的印花稅,然后12月份的賬里面我是不是要做進(jìn)去,要先計(jì)提印花稅啊。
老師,去年最后一個(gè)季度申報(bào)印花稅時(shí),忘了計(jì)提了,金額幾十塊,可以直接在1月入賬,借 稅金及附加 貸 銀行嗎?
老師,想麻煩問下,印花稅做賬時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄是什么?我是按季度申報(bào)繳納印花稅的。是(1)借:稅金及附加,貸:銀行存款 還是(2)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款 還是(3)計(jì)提下借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 這三種我做哪個(gè)對呀?
銀行單有一項(xiàng)投資款,做賬憑證 如下對嗎? 1.銀行往來: 借 銀行存款;貸 實(shí)收資本 2.國稅申報(bào)印花稅——資金賬簿 交錢后 3.計(jì)提印花稅資金賬簿: 借 營業(yè)稅金及附加;貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,小規(guī)模按次申報(bào)印花稅,之前一直有計(jì)提,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅,現(xiàn)在才知道按次申報(bào)不用計(jì)提,那我要怎么做賬務(wù)處理,謝謝
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開普票,怎么開發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行???
上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開不了發(fā)票,以開工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
不計(jì)提印花稅分錄,下個(gè)月直接繳納稅款。借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅2仟,貸銀行存款2仟,對嗎?
借稅金及附加貸銀行存款,這個(gè)才是不計(jì)提的。你那樣的話,應(yīng)交稅費(fèi)一直有借方余額呀。