不可以的,這個需要按照規(guī)定來。
老師,比如,我前3年企業(yè)所得稅匯算清繳都虧損,但今年匯算清繳時盈利了,我可以全部彌補以前年度虧損嗎?不交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我在企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前年度虧損可以不全部彌補嗎?比如我2021年虧損10萬,我可以22年彌補5萬,剩下的在23年彌補嗎?
2021年度形成了虧損400萬,22年度盈利100萬,在企業(yè)所得稅匯算時可以彌補以前年度虧損,形成退稅嗎
報完22年匯算清繳 有彌補虧損是-52235.36 23年一季度報季度企業(yè)所得稅申報表的時候 彌補以前年度虧損 可以用填52059.89 嗎? 還剩下175.47沒有彌補
我想問一下,企業(yè)年度所得稅匯算清繳中有一個彌補虧損的,如果24年我交了10萬企業(yè)所得稅,我23年虧損了100萬是可以彌補24年的正數(shù)的所得額的吧,那彌補之后,我24年交了10萬所得稅還能退嗎?
請問3月預(yù)繳了10萬,4月申報的時候在申報表填寫了本地發(fā)生額和本期實際抵減額,10萬,但是3月本地稅款只有5萬,請問我是不是要更正3月申報表那個實際抵減額 不能寫10萬只能寫5萬呢,我現(xiàn)在4月申報發(fā)現(xiàn)不會自動抵減我3月剩余的睡款
老師你好,下載自然人電子稅務(wù)局的時候登記的辦稅人員信息,登稅的
老師,麻煩問一下,我們這個月月向個人借了一筆款,當(dāng)月也就還了,這還用過賬嗎?
22年12月份的個稅申報了但是沒有繳款,在稅款繳納頁面沒有相應(yīng)的信息,現(xiàn)在突然出現(xiàn)了繳款信息還有滯納金,請問這個滯納金有什么辦法不繳納嗎
支付試驗隊的餐飲費,算員工福利吧,怎么做分錄,這個試驗隊主要是來針對單位的一個制定項目的,是計入研發(fā)支出資本化還研發(fā)支出費用化支出呢?
老師好,請問開材料銷售的專票,小規(guī)模和一般納稅人的增值稅是幾個點的?
老師,我注銷小規(guī)模公司,現(xiàn)在需要填寫4-6月的報表,期末余額填1季度底的數(shù)據(jù)就行?
有新員工入職,在申報社保時需要怎么操作?
老師開通公司的公積金賬戶,如果開通了沒交有什么影響嗎
我們由阿里幫我們收匯后再轉(zhuǎn)給我們,那么它扣的傭金怎么記帳,分錄怎么寫
這個是不可以放棄的。
但是,我現(xiàn)在匯算清繳的時候需要退稅,我不想退怎么辦?
你好,納稅調(diào)增 那你這些剩余的虧損也沒法彌補了。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以了。
那之前的賬還用改嗎?
你好,賬務(wù)處理不用修改的。
載賬金額是什么意思?
賬的金額是賬上做賬的金額,你填寫這個它就會調(diào)燈的。
如果你還不知道的話,你打開這個報表自己看一下的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。