您好,意思是這個是前面暫估的應付賬款,是吧
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師您好,想請教一下,之前購貨沒有取得發(fā)票,做的暫估入庫,借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 現(xiàn)在發(fā)票來了一部分,我要怎么做分錄?是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款-甲公司嗎?
老師,請問一下2021年12月暫估入庫了一筆商品,71680,借庫存商品 貸應付賬款暫估入庫 22年3月份收到發(fā)票了,可以直接2021年 借庫存商品 貸應付賬款嘛。之前暫估的分錄刪了
老師好,我們之前收到供應商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估供應商貨款,現(xiàn)在供應商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
你好我12月暫估了成本 借庫存商品10000貸應付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開出來了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫存商品貸應付賬款 需不需要通過以前年度損益科目?
上期留抵稅額是指哪一個數(shù)?
公司9月份的報關(guān)單有2個金額錯了,后續(xù)可能需要修改報關(guān)單金額,對應的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報退稅,還請老師幫忙給一個建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會計分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質(zhì)版的,或者一些必要線下的內(nèi)容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個月的賬 導致前面兩個季度的報表跟申報的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報的兩個季度報表更改嗎?更改前面報表,會引起稅務稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個人承擔社保435.7元,在填個人所得稅時,本期收入要填4000元,還是4435.7元
請問老師,賣給客戶的商品,因質(zhì)量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運費,這種怎么做賬務處理呢?要是需要交增值稅,稅務報表怎么報呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認可報銷的費用有20萬,那這種情況用不用在補稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點服務商的費用估計不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺還沒有綁定公司。 這個怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎
是的是的
也有是之前虛增的
這種把暫估的成本一起沖掉,按有發(fā)票的來做
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為你服務