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老師,您好,之前賬面上虛增的應付款,這季度有收到多的發(fā)票,可不可以沖掉之前的暫估應付款,然后再做列庫存商品等貸應付賬款XXX?

2025-10-21 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-21 10:22

您好,意思是這個是前面暫估的應付賬款,是吧

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快賬用戶7427 追問 2025-10-21 10:23

是的是的

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快賬用戶7427 追問 2025-10-21 10:24

也有是之前虛增的

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齊紅老師 解答 2025-10-21 10:25

這種把暫估的成本一起沖掉,按有發(fā)票的來做

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快賬用戶7427 追問 2025-10-21 10:26

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-21 10:28

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您好,意思是這個是前面暫估的應付賬款,是吧
2025-10-21
同學你好! 你的理解是對的,就是把之前的用紅字沖掉,然后來發(fā)票后,重新按照發(fā)票金額做賬。
2020-10-29
你好,可以按你的思路與分錄處理。
2020-12-17
你好; 先去暫估處理哈; 到時匯算之前取得合理發(fā)票都可以 直接附憑證后面去即可。 可以的
2022-04-20
你好,很高興為你解答 在匯算前取得發(fā)票就不需要反沖了
2021-01-15
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