是的,可直接取個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資數(shù)
老師,現(xiàn)在要申報(bào)企業(yè)所得稅,電子稅務(wù)局里填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)根據(jù)那個(gè)數(shù)據(jù)填寫
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒(méi)交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒(méi)有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致
老師,好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),報(bào)表按哪個(gè)填列
老師,電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅匯算清繳需要填報(bào)的報(bào)表是和審計(jì)報(bào)告保持一致還是填公司自己出的報(bào)表上的數(shù)據(jù)??jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)有不一致的地方
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,自然人電子稅務(wù)局上申報(bào)的工資薪金總額,是跟財(cái)務(wù)賬上應(yīng)付薪酬科目要一致,還是跟哪個(gè)科目要一致的呢?比如這個(gè)工資表,在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資薪金的時(shí)候,是要根據(jù)應(yīng)領(lǐng)工資總額來(lái)申報(bào),還是實(shí)發(fā)工資來(lái)申報(bào)的呢?
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫分錄呢
一般納稅人開(kāi)普票,怎么開(kāi)發(fā),怎么交增值稅呢?
麻煩哪位老師繼續(xù)解答一下 謝謝。那我先計(jì)提放在那里,不發(fā)放,我就寫0行不行???
上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用。個(gè)稅提示這個(gè)是什么意思
老師,我9月的銷項(xiàng)稅額是37426.19進(jìn)項(xiàng)稅額是11255.94,我要怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢
個(gè)人銷售貨物代開(kāi)的發(fā)票申報(bào)印花稅嗎?
建筑單位跨省勞務(wù)是不是需要辦外經(jīng)證,這可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)票老師
小規(guī)模開(kāi)票稅率是一個(gè)點(diǎn)嗎
老師,設(shè)計(jì)外包給個(gè)人,簽約合同各種個(gè)人開(kāi)不了發(fā)票,以開(kāi)工資形式嗎?還是怎么處理?
老師,新的企業(yè)所得稅,怎么還能不預(yù)交?我們企業(yè)收入大,成本票太少了,怎么辦????
應(yīng)發(fā)工資嗎還是實(shí)發(fā)工資,賬上可以查余額嗎?
取個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上面的數(shù)
怎么查詢
自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)
這個(gè)知道,現(xiàn)在9月工資是已經(jīng)申報(bào)的吧,取1_9還是12_9
取1_9月的工資申報(bào)數(shù)據(jù)
1月份申報(bào)是12月份計(jì)提的工資
沒(méi)關(guān)系,直接取取1_9月的工資申報(bào)數(shù)據(jù)