你好同學(xué) 除非反結(jié)賬更改去年的,不然今年即使更改,影響不到全年的數(shù)據(jù)
老師,問下就是我有一筆銀聯(lián)刷卡的手續(xù)費5411.16元,當(dāng)時應(yīng)該是記:借銀行存款 財務(wù)費用-手續(xù)費 5411.16,貸其他應(yīng)付款,但是我2020年11月的時候這筆分錄直接做的是借:銀行存款 貸其他應(yīng)付款,沒做財務(wù)費用手續(xù)費這筆分錄。在2021年我應(yīng)該怎么調(diào)整,之前的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了我現(xiàn)在需要怎么調(diào)整,在2021年1月直接做了一筆借利潤分配5411.16 貸:其他應(yīng)付款 5411.16這筆分錄對?我應(yīng)該怎么調(diào)整
我是想問一下,公司上年度的貸款利息做錯了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財務(wù)費用,貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借財務(wù)費用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
老師您好,2021年我記錯了一筆收入,正確的應(yīng)該是借銀行存款,貸財政撥款收入,我記成貸業(yè)務(wù)活動費用了,支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動費用,貸銀行存款,等于兩筆借貸充平了,導(dǎo)致2021年支出,收入少了一比,現(xiàn)在要調(diào)整到2022年,應(yīng)該怎么調(diào)整啊,我調(diào)整的是錯誤的沖了之后記了一筆正確的,審計局說不對,收入就增加到今年了。
老師,去年收到的集團內(nèi)部借款利息,財務(wù)直接做沖減財務(wù)費用了。但是今年稅務(wù)局說要調(diào)整在其他業(yè)務(wù)收入里面去。去年是,借銀行存款10萬。借財務(wù)費用利息收入-10萬。我今年已經(jīng)調(diào)整,然后補交這個利息收入的增值稅了。我現(xiàn)在要怎么做分錄
請問老師,我有一筆利息收入做錯了,但是跨年了,當(dāng)時的錯誤分錄是 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用--手續(xù)費 10元,但是正確的應(yīng)該是 借:銀行存款 10 借:財務(wù)費用--利息收入 -10,今年我怎么把這個賬務(wù)調(diào)整好呢,因為我們是系統(tǒng)出的報表,錯誤分錄導(dǎo)致這個貸方的費用帶不出來,請問怎么調(diào)整,分錄怎么寫?
房東 對外 出租 商用房,需要交什么稅?
老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費用 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款,因為不可以做抵扣,所以25年做了借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,24年匯算清繳調(diào)減?這筆金額調(diào)減應(yīng)該填在哪里?
審計需要公司提供公司章程、銀行開戶清單、征信報告嗎老師
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)聯(lián)申報怎么知道要不要報呢?
老師您好,汽車油卡充值消費后才能開發(fā)票,做賬只需要注意充值的錢后續(xù)全額收到發(fā)票是嗎
老師你好,有個問題請教一下,單位有幾個停薪留職的,只有養(yǎng)老的個人部分由個人承擔(dān),其他均由單位承擔(dān),但是做賬的時候是按正常情況做的,單位承擔(dān)的這幾人的個人醫(yī)療部分也放到了其他應(yīng)付款社保個人,這種情況要怎么調(diào)呢,已經(jīng)跨年了
酒店空調(diào)按3年計提了的話,在申報所得稅資產(chǎn)折舊表時是填電子設(shè)備還是填與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的器具
老師做匯算清繳的時候當(dāng)期虧損減去工資薪金剩下的是實際可以彌補虧損的?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是截止到31號的幾點呀?31號當(dāng)天還可以申報嗎
二房東 往外租房子,誰交房產(chǎn)稅?
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