同學(xué)你好 去年多做了還是少做了;
我是想問一下,公司上年度的貸款利息做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整了,之前做的分錄是借短期借款。 財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款,正確的應(yīng)該是借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款。今年要怎么修改了,怎么做分錄了(小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)
你好 想問一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個(gè)問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個(gè)怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計(jì)分錄 另外這個(gè)也影響所得稅了吧 我該怎么處理
你好 想問一下 去年財(cái)務(wù)費(fèi)用3萬 誤計(jì)入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個(gè)問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實(shí)際應(yīng)該是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個(gè)怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計(jì)分錄 另外這個(gè)也影響所得稅了吧 我該怎么處理
你好老師請問,去年我將本應(yīng)該做入財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息全部歸入了短期借款,當(dāng)時(shí)做的是歸還的分錄,借:短期借款20000 貸:銀行存款20000 今年需要怎么調(diào)整。我公司用得是小企業(yè)準(zhǔn)則
請問22年會計(jì)分錄做錯(cuò)了,今年怎么調(diào)整。 錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用-公積金720 其他應(yīng)收款19920 貸:銀行存款20640 正確的應(yīng)該是:借:管理費(fèi)用-公積金10320 其他應(yīng)收款10320 貸:銀行存款20640 今年怎么調(diào)整呢
老師,你好!想請教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎