去年沒有提增值稅嗎
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師問一下,去年12月份的利息多做了一筆,原來做的是:借:銀行存款,貸:財務費用利息收入(紅字),現(xiàn)在要把它沖掉,這個會計分錄怎么寫?
你好老師請問,去年我將本應該做入財務費用的利息全部歸入了短期借款,當時做的是歸還的分錄,借:短期借款20000 貸:銀行存款20000 今年需要怎么調(diào)整。我公司用得是小企業(yè)準則
老師,去年年底收到集團內(nèi)部借款利息,之前直接沖減財務費用。在今年五月份開了簡易征收發(fā)票。也申報的增值稅了。我的張發(fā)票怎么做賬?
老師,去年收到的集團內(nèi)部借款利息,財務直接做沖減財務費用了。但是今年稅務局說要調(diào)整在其他業(yè)務收入里面去。去年是,借銀行存款10萬。借財務費用利息收入-10萬。我今年已經(jīng)調(diào)整,然后補交這個利息收入的增值稅了。我現(xiàn)在要怎么做分錄
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
借其他業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
去年沒有提增值稅。為什么是借,其他業(yè)務收入呢?我是更正去年的申報表。
因為應該計提 的,沒有計提,這部分在收入里面了,所以現(xiàn)在計提剝離出來
這樣的話就會沖減今年的收入了??!這個公司是一般企業(yè),有以前年度損益調(diào)整科目的
借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅 貸銀行存款