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老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費用 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款,因為不可以做抵扣,所以25年做了借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-待認證進項稅額,24年匯算清繳調減?這筆金額調減應該填在哪里?

老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費用  借:應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款,因為不可以做抵扣,所以25年做了借:利潤分配-未分配利潤   貸:應交稅費-待認證進項稅額,24年匯算清繳調減?這筆金額調減應該填在哪里?
老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費用  借:應交稅費-待認證進項稅額
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老師,24年收到一張專用發(fā)票,做賬:借:管理費用  借:應交稅費-待認證進項稅額
貸:銀行存款,因為不可以做抵扣,所以25年做了借:利潤分配-未分配利潤   貸:應交稅費-待認證進項稅額,24年匯算清繳調減?這筆金額調減應該填在哪里?
2025-05-28 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-28 18:17

納稅調整明細表 扣除項目30 稅收金額

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快賬用戶3428 追問 2025-05-28 18:20

老師是在這里填嗎?

老師是在這里填嗎?
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快賬用戶3428 追問 2025-05-28 18:22

老師還要一個問題,24年的藍字發(fā)票,25年沖紅,也是在30行(十七)其他那里填嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:26

你好對的 收到的發(fā)票是的

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快賬用戶3428 追問 2025-05-28 18:33

老師,以上問題有一個要調增,一個要調減,調增金額50000(賬上金額),調減金額20000元(賬上金額),填納稅調整項目明細表賬載金額:30000元,稅收金額:0遠,這樣填對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 18:35

不對 帳載50000 稅收20000 調增30000

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快賬用戶3428 追問 2025-05-28 18:52

老師為什么賬載金額是50000呢?賬上有兩筆,一筆是50000元(沖紅所以調增),一筆是20000元(做進項轉出,所以調減,不抵扣進項不是可以做成本嗎?)。

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齊紅老師 解答 2025-05-28 19:03

因為你這個是需要調增的呀,所以填寫到這里面了 稅收金額又是允許抵扣的

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借利潤分配貸應交稅費,待認證匯算清繳,增加你的費用就可以啊,具體的是什么費用?
2021-05-10
你好同學就直接加在去年的賬上的費用里就可以了同學
2021-04-12
是的,以前年度損益調整,他月末沒有余額,需要結轉到利潤分配。
2024-04-02
您好,對的,這個是可以的,可以這樣的
2024-01-28
借管理費用 貸應交稅費待認證。
2025-03-03
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