納稅調整明細表 扣除項目30 稅收金額
請問老師,我去年12月把一筆5752元進的項稅額做進成本里了,我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,今年我直接做借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:利潤分配-未分配利潤,可以吧?那匯算2022年時成本要調減嗎?
老師,我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費用及房租,會計分錄:借 預付賬款 貸 銀行存款;發(fā)票在1月收到增值稅專用發(fā)票,應交稅費-待認證進項是否可以按照以下分錄做:借 應交稅費-待認證進行 貸 預付賬款
@郭老師 老師 我是調的2022年 當月做了認證 做賬沒有抵扣 當普票做了 我調的是 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 調整以前年度損益 這個還用做 借調整以前年度損益 貸 利潤分配-為分配利潤 這步分錄嗎
老師你好,之前會計22年有兩張購原材料專票已抵扣未入賬,我本月補做入賬:借利潤分配貸原材料, 稅費也是做了借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-進項,老師請問這樣做之后調整匯算清繳表,稅收金額是不是填原材料?進項稅的合計數(shù)字
老師請問下, 去年付了物業(yè)費并收到物業(yè)發(fā)票,做了分錄,借預付賬款-物業(yè)費,應交稅費-待認證進項,貸:銀行存款,每月計提:借管理費用,代預付賬款-物業(yè)費,實際對方是普票,但 做賬成專票了,現(xiàn)在要怎么調整呢?是借:管理費用,待:應交稅費-待認證進項還是 借:管理費用,待:應交稅費-進項稅額轉出呢?
2月1號不是應該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務人員可以當公司法人嗎
老師是在這里填嗎?
老師還要一個問題,24年的藍字發(fā)票,25年沖紅,也是在30行(十七)其他那里填嗎?
你好對的 收到的發(fā)票是的
老師,以上問題有一個要調增,一個要調減,調增金額50000(賬上金額),調減金額20000元(賬上金額),填納稅調整項目明細表賬載金額:30000元,稅收金額:0遠,這樣填對嗎?
不對 帳載50000 稅收20000 調增30000
老師為什么賬載金額是50000呢?賬上有兩筆,一筆是50000元(沖紅所以調增),一筆是20000元(做進項轉出,所以調減,不抵扣進項不是可以做成本嗎?)。
因為你這個是需要調增的呀,所以填寫到這里面了 稅收金額又是允許抵扣的