企業(yè)所得稅匯算清繳在 5 月 31 日當(dāng)天 24 點(diǎn)截止 ,當(dāng)天可以申報(bào)。比如 2024 年度居民企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào),截止日期就是 2025 年 5 月 31 日。不過(guò)建議您盡量提前安排申報(bào),避免臨近截止時(shí)間因網(wǎng)絡(luò)擁堵、系統(tǒng)問(wèn)題、資料準(zhǔn)備不全等意外狀況,影響申報(bào)順利完成 。
老師,我們5月份做的企業(yè)所得稅匯算清繳,看的是2021年12月31號(hào)之前的帳,還是2022年5月31號(hào)之前的帳呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度納稅申報(bào)期截止4.18號(hào),如果我在3月31日至4.18之劍做匯算清繳的話,可以在第一季度彌補(bǔ)虧損嗎,還是必須要在3月31日之前做匯算清繳才能在第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)虧損呢
老師 在5月31號(hào)之前 發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯算清繳填寫(xiě)錯(cuò)誤 都可以修改嗎
老師啊,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 ,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須在所得稅匯算清繳之前開(kāi)過(guò)來(lái)嗎?今天申報(bào),5月31號(hào)開(kāi)過(guò)來(lái)可以嗎?
老師,匯算清繳企業(yè)所得稅繳納稅金時(shí)間截止是5月31日嗎?還是可以延遲交稅呢
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎