你好,借方是累計(jì)折舊的,你看下是不是處置出去了?如果不是的話,你去看一下他的固定資產(chǎn)卡片里面累計(jì)折舊對(duì)應(yīng)的科目是不是寫錯(cuò)了。
老師 請(qǐng)問下 我固定資產(chǎn)那邊成了負(fù)數(shù) 我打開一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計(jì)提攤銷的一些貨物 也是在累計(jì)折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負(fù)數(shù) 這個(gè)貨物的攤銷 我攤銷的時(shí)候應(yīng)該怎么攤啊借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計(jì)折舊里面吧 不然我負(fù)數(shù)不就更多了
老師想請(qǐng)教你一個(gè)問題,就是說,那個(gè)政府會(huì)計(jì),它是比如說我單位有一個(gè)固定資產(chǎn),打個(gè)比方是1萬塊錢,那如果說他折舊完了,也就1萬塊錢,全部折舊完了也報(bào)批準(zhǔn),就是財(cái)政那邊已經(jīng)批準(zhǔn)了,可以報(bào)廢。那那個(gè)處置費(fèi)的話,也就說,比如說他是500塊錢,那是直接財(cái)政直接收了,那這個(gè)憑證的話,我我是怎么樣處理呢?是不是直接做借累計(jì)折舊1萬,然后貸固定資產(chǎn)1萬就可以啦,他也沒有別的費(fèi)用。
老師,我家用的速達(dá)財(cái)務(wù),我剛接受,固定資產(chǎn)卡片從20年6月就錄錯(cuò)了,導(dǎo)致生成的折舊 借方有費(fèi)用還有累計(jì)折舊,借方折舊貸方也有,就等于這個(gè)折舊沒提,我應(yīng)該怎樣修改呢?
老師 我們?nèi)谫Y租賃租出一臺(tái)設(shè)備,最后殘值歸出租方所有,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這是剛剛問的一個(gè)老師的回復(fù):你們就不處置資產(chǎn)了,按經(jīng)營(yíng)租賃來記賬。固定資產(chǎn)在你們賬上,繼續(xù)提折舊,借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 收到租金時(shí):借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入。要加上增值稅哦 可是還有個(gè)問題承租方他收到固定資產(chǎn),也折舊了,這樣賬務(wù)處理可行嗎?一個(gè)設(shè)備同時(shí)在兩家折舊
老師,假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬,使用5年,無殘值,每個(gè)月都計(jì)提折舊,5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過,但是還沒處置噢,錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬,貸固定資產(chǎn)2萬。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣這個(gè)東西時(shí),賣了1000元(稅后)我應(yīng)該怎么做分錄呢?就是如何調(diào)整?
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
正規(guī)的就應(yīng)該是在貸方。借管理費(fèi)用等貸累計(jì)折舊