您好!實(shí)繳為0,資產(chǎn)負(fù)債表上實(shí)收資本對(duì)應(yīng)填0,工商年報(bào)上實(shí)繳資本也填0。
我是小規(guī)模公司,公司原來(lái)注冊(cè)資本10萬(wàn),實(shí)繳也是10萬(wàn),2017年辦理了增資,沒(méi)有實(shí)際出資,只是認(rèn)繳,但是從2017年開(kāi)始申報(bào)報(bào)表時(shí)候一直填寫(xiě)的200萬(wàn),實(shí)收資本申報(bào)錯(cuò)誤,是下季度直接申報(bào)正確的10萬(wàn)還是需要去稅務(wù)把以前年度的錯(cuò)表都改了?謝謝老師能幫我解答
老師,新注冊(cè)的公司注冊(cè)資金10萬(wàn),還沒(méi)有實(shí)繳,沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),賬戶(hù)也沒(méi)有資金往來(lái),一直零申報(bào),之前季報(bào)一直把資產(chǎn)總額填的10萬(wàn),現(xiàn)在年報(bào)改成0.01,表里提示的這個(gè)還可以繼續(xù)發(fā)送報(bào)表嗎
老師小規(guī)模季度,只開(kāi)了10萬(wàn)怎么填表?把10萬(wàn)填在第9,10小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額那里,別的不需要填就可以直接申報(bào)嗎?為啥顯示比對(duì)異常?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額填的是0.01萬(wàn)元,但資產(chǎn)負(fù)債表全填的是0(0可以提交),這樣不一致,可以嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好! 我們公司是小規(guī)模納稅人,以前在國(guó)家企業(yè)信息公示系統(tǒng)里面填的實(shí)繳出資是50萬(wàn),后面發(fā)現(xiàn)只有10萬(wàn),我現(xiàn)在申報(bào)的23年的時(shí)候可以直接填10萬(wàn)嗎?還要填其他的資料嗎?要是不改回來(lái)有什么影響嗎?
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫(xiě)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢(qián)個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷(xiāo)還是次月攤銷(xiāo)
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車(chē)輛發(fā)生的洗車(chē)費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷(xiāo)暫估的成本?