假設(shè)每月折舊額為 20000 / (5 * 12) = 333.33 元,5 年共 60 個月,累計折舊應(yīng)為 333.33 * 60 = 20000 元。 補充折舊的分錄: 借:以前年度損益調(diào)整??20000 ????貸:累計折舊??20000 然后,調(diào)整錯誤的報廢分錄: 借:固定資產(chǎn)??20000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??20000 處置變賣收到 1000 元(稅后)時: 借:銀行存款??1000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??1000 最后,將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn): 借:營業(yè)外支出??19000 ????貸:固定資產(chǎn)清理??19000
2、產(chǎn)業(yè)增值納稅人,設(shè)備適用的增值稅稅率為13%,作為不動產(chǎn)核算的固定資產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%、2x22年度,A公司發(fā)生的固定資產(chǎn)的交易事項如下:(1)5月30日,A公司出售了一臺報廢的設(shè)備,取得的殘值收入為50萬元,增值稅額為6.5萬元。處置日,該固定資產(chǎn)的原值為300萬元,已計提折舊200萬元,計提減值60萬元,出售時發(fā)生清理費用5萬元。(2)6月30日,A公司從B公司處購入一臺需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,該設(shè)備的安裝由B公司來完成。A公司以銀行存款支付了該設(shè)備的購買價款270萬元(不含稅)和安裝費用30萬元(不含稅)。9月30日,該生產(chǎn)設(shè)備安裝完成并投入使用、假定該設(shè)備的預(yù)計凈殘值為0,預(yù)計使用壽命為5年,采用年數(shù)總和法計提折舊。要求:(1)根據(jù)資料(1),計算該處置業(yè)務(wù)對該公司2x22年度利潤表中哪個項目會有影響,并計算出影響金額;(2)根據(jù)資料(2),計算確定該固定資產(chǎn)的初始入賬成本:(3)根據(jù)資料(2),計算確定該固定資產(chǎn)2x22年應(yīng)計提的折舊額及2x22年度年末的賬面價值;(4)根據(jù)資料(2),計算確定該固定資產(chǎn)2x23年應(yīng)計提的折舊額;(5)分析一般企業(yè)采用
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應(yīng)計什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請問因其他權(quán)益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,補提的折舊還是沒消掉?
補計提的結(jié)轉(zhuǎn)損益了
累計折舊沒有消掉呀?只是費用結(jié)轉(zhuǎn)損益了
累計折舊在固定資產(chǎn)清理的時候才沖,平時正常折舊就可以 累計折舊不動
已經(jīng)沒有折舊了哦。而且在您寫的分錄中也沒有涉及累計折舊。您寫的真的無法理解,只是沖掉了固定資產(chǎn)清理,補提后的折舊,依然存在。實際折舊已經(jīng)完畢。是否不用再補提?直接處置時就借銀行存款1000 營業(yè)外支出19000 貸20000?
貸固定資產(chǎn)清理20000
固定資產(chǎn)清理的時候才沖減累計折舊 借固定資產(chǎn)清理 借累計折舊 貸固定資產(chǎn)