您好,這個的話,調整的話本身就對不上,這個是沒關系的,可以不調整
利潤表的凈利潤為負數(shù),老師,年度財務報表可以按照原來的記么,那我記的這筆以前年度,還需要調么, 還是記到現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表啊,如果記到現(xiàn)在還需要調整12月的年度財務報表么,現(xiàn)在彈出來的年度財務報表,我也是按照這個填寫的,那我現(xiàn)在記一筆以前年度損益調整,還需要調整這個年度報表么?還是不用調整?假如我12月資產(chǎn)負債表里未分配利潤是-1749.66 我3月份的 財務報表 資產(chǎn)負債表 里面的 利潤分配未分配利潤是不是就-51749.66呀,還需要用調整 年度報表么,
老師 2022年申報2021年年報是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對 原因是2021年4月做了一筆以前年度損益調整 現(xiàn)在需要怎么調整呢
老師,今年用到了以前年度損益調整,導致資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關系不對,報表是財務軟件自動計算的,需要調整嗎
去年預提的成本比實際發(fā)生的多了,匯算清繳已經(jīng)調增補交所得稅,匯算清繳后賬務怎么處理,成本多提的數(shù)和,應付賬款-暫估,怎么調整,賬面能調對?用了以前年度損益賬戶,但調完了發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不一致,這樣申報稅務系統(tǒng)會有問題嗎,勾稽不一致的報表需要調整嗎,還是正常申報就可以,還是需要手動調整報表期初未分配利潤數(shù)?謝謝
老師,匯算清繳申報的財務報表跟1月申報第四季度的報表要一致嗎?我們有通過以前年度損益調整調整的成本和費用需要調減的,調整了利潤表,跟第四季度不一致了,按調整后的利潤表填報嗎?
老師,匯算清繳后發(fā)現(xiàn)2024年多計提了5.1萬職工福利費,分錄為管理費用-職工福利費5.1萬 貸:應付職工薪酬-職工福利費 5.1萬借:應付職工福利費:5.1萬 貸:應付賬款:5.1萬 不想修改匯算清繳表,如何調整2025年的會計分錄呢
老師,有沒有公司數(shù)據(jù)分析的表格
請問A工廠是B貿易公司的客戶,B公司找了C貨代公司出貨,A承擔一部分人民幣,現(xiàn)在B想讓C直接把這部分人民幣金額開票給A工廠,A付錢給C,可以操作嗎?需要簽什么合同或者協(xié)議嗎?
老師,假設發(fā)票3張,一筆支出既有現(xiàn)金又有銀行,放一起,銀行支出單在最上面,第二是現(xiàn)金,現(xiàn)金后附發(fā)票,那銀行支出單附件是寫4張嗎?
老師好 我們公司采購了一批采礦設備出口運輸?shù)搅撕M獾姆止?,用于海外公司的生產(chǎn)使用。出口的時候報關是有貨值的,我們的賬上應如何處理這個融資租賃的情況呢?這個情況還能否申請出口退稅呢
假設進貨是90萬(價稅合計),毛利率怎么計算
老師,內賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
上月匯兌損益貸方余額8014人民幣,上月底的匯率為7.3159,結匯當天的匯率為7.1,結匯39592美元時怎么做賬
你好老師一般納稅人預付款的余額表示借貸應收應付賬款在貸方還是在借方
老師,內賬應該價稅分離做嗎?
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那我2025年申報季度所得稅,還是用我財務軟件的數(shù)據(jù)嘍,期初的就不管他了是吧,明年結轉后就平了,是這個意思嗎?
是的,這個理解是沒錯的
好的,謝謝老師
不客氣的,早點休息