您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,入賬,來(lái)發(fā)票了再紅沖,再按發(fā)票做分錄 跟下面原材料一樣的道理 月末統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開(kāi)票的 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付-暫估 銷售成本根據(jù)銷售單來(lái)確 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 下月初把暫估全部沖回 借:庫(kù)存商品、(負(fù)) 貸:應(yīng)付-暫估(負(fù)) 來(lái)多少發(fā)票入賬多少 借:庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付 本月又是 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開(kāi)票的 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付-暫估 就是這樣滾動(dòng),我們的賬是稅務(wù)查過(guò),審計(jì)公司審過(guò)的,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 收入也是這樣的處理,截止月末暫估未開(kāi)票收入,下月全部沖回,開(kāi)票單獨(dú)做,下月又是截止月末暫估未開(kāi)票收入,每月滾動(dòng)。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,小規(guī)模公司進(jìn)購(gòu)商品10萬(wàn)元,還沒(méi)有收到發(fā)票,只付了3萬(wàn)怎么做賬那,收到發(fā)票后又怎么做賬
請(qǐng)問(wèn),公司3個(gè)項(xiàng)目用油,預(yù)付了轉(zhuǎn)款100萬(wàn)中石油,當(dāng)月中石油就開(kāi)票了,但是這3個(gè)項(xiàng)目油費(fèi)還沒(méi)有用到這么多,收到發(fā)票是不是當(dāng)月做賬就不用
我是按月做房租的,1個(gè)月10萬(wàn),沒(méi)收到發(fā)票我每月做 費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款, 現(xiàn)在9月收到3個(gè)月的發(fā)票共30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整賬務(wù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位支付了4年技術(shù)服務(wù)費(fèi)4萬(wàn)元,屬于2024年的1萬(wàn)元,單位支付了4萬(wàn),但是沒(méi)有取得發(fā)票,對(duì)方是小規(guī)模納稅人1%專票。2024年4月:支付時(shí)做賬 借 預(yù)付賬款3萬(wàn) 借 管理費(fèi)用1萬(wàn) 貸 銀行存款4萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師,6月收到4萬(wàn)元的1%的專票怎么做賬呢?
老師,12月沒(méi)有收到發(fā)票,借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款3萬(wàn),1月收到專票并付款,怎么做賬?
老師 小規(guī)模填工商年報(bào)資產(chǎn)狀況信息表里面的納稅總額是包括一年里稅務(wù)局核的交的所有稅的合計(jì)數(shù)么?
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎嗎
小規(guī)模企業(yè)所得稅第三期資產(chǎn)總額錯(cuò)了,怎么辦?
殘保金的人數(shù)計(jì)算是全年平均人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)社保繳費(fèi)基數(shù)那里是填養(yǎng)老保險(xiǎn)的最低繳費(fèi)基數(shù)就好了嗎,不用填失業(yè)以及醫(yī)療的基數(shù)是嗎
填寫(xiě)工信部火炬高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況,再中國(guó)境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用額怎么填寫(xiě)基礎(chǔ)研究費(fèi)用總額怎么填寫(xiě)
科目余額表管理費(fèi)用本期借方發(fā)生額是等于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用的金額嗎?老師
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了一張不享受優(yōu)惠政策的專用發(fā)票,3%的專用發(fā)票。這樣我們以后開(kāi)給其他客戶,是可以選擇回1%稅率的普票嗎?還是一直都是3%的普票???
您好老師,“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告申報(bào)表”是必須要申報(bào)嗎
老師您好,如何使資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)負(fù)債率變小