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請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?

2025-05-14 23:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 23:07

您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制,入賬,來(lái)發(fā)票了再紅沖,再按發(fā)票做分錄 跟下面原材料一樣的道理 月末統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開(kāi)票的 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付-暫估 銷售成本根據(jù)銷售單來(lái)確 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 下月初把暫估全部沖回 借:庫(kù)存商品、(負(fù)) 貸:應(yīng)付-暫估(負(fù)) 來(lái)多少發(fā)票入賬多少 借:庫(kù)存 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付 本月又是 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商未開(kāi)票的 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付-暫估 就是這樣滾動(dòng),我們的賬是稅務(wù)查過(guò),審計(jì)公司審過(guò)的,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 收入也是這樣的處理,截止月末暫估未開(kāi)票收入,下月全部沖回,開(kāi)票單獨(dú)做,下月又是截止月末暫估未開(kāi)票收入,每月滾動(dòng)。

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你好 4月支付1-3月水費(fèi),沒(méi)有收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目 5月收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款
2021-06-02
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 按發(fā)票的數(shù)額來(lái)填寫(xiě)。
2024-06-07
你好,這個(gè)是4000,能夠用一年嗎?
2025-03-10
借應(yīng)付帳款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3萬(wàn) 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
2025-02-05
您好 借成本費(fèi)用,科目 貸銀行存款 應(yīng)付賬款
2020-12-03
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