同學(xué)你好 這個(gè)只能按照這個(gè)金額來攤銷
老師,我公司在2020年1月購(gòu)入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯(cuò)誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營(yíng)業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯(cuò)了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤(rùn)表這些啊。然后第二個(gè)問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財(cái)務(wù)報(bào)表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營(yíng),去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,財(cái)務(wù)報(bào)表一直跟軟件系統(tǒng)對(duì)不上,然后去改的今年財(cái)務(wù)報(bào)表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個(gè)稅務(wù)老師正在看我的財(cái)務(wù)報(bào)表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)稽查嗎,稅務(wù)報(bào)的報(bào)表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)科目期末數(shù)大都對(duì)不上會(huì)被查那個(gè)嗎,每個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表都對(duì)不上
老師 請(qǐng)問下 我固定資產(chǎn)那邊成了負(fù)數(shù) 我打開一看 固定資產(chǎn)的原值是入了車 電腦那些 但是我們也有計(jì)提攤銷的一些貨物 也是在累計(jì)折舊里面了 現(xiàn)在就變成了負(fù)數(shù) 這個(gè)貨物的攤銷 我攤銷的時(shí)候應(yīng)該怎么攤啊借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 租賃攤銷 我貸方呢 不能放在累計(jì)折舊里面吧 不然我負(fù)數(shù)不就更多了
你好,老師我問一下。企業(yè)投資了460萬,當(dāng)時(shí)購(gòu)買的固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn),貸銀行存款。后期不斷的折舊。借費(fèi)用,貸累計(jì)折舊。現(xiàn)在老板問,我前期付的那460萬,已經(jīng)全部支付了,問我在次攤銷回來的就是他們的股金。我該怎么解釋,視同于再次攤銷是費(fèi)用啊。那如果要在保本460萬的情況下。如何核算現(xiàn)在已經(jīng)回來多少本金了。在哪里查看。
您好,老師!之前我是用EXCEL表格做的固定資產(chǎn)折舊表,是將幾臺(tái)相同的空調(diào)的總金額一起折舊的,但現(xiàn)在開始用金蝶軟件了,錄固定資產(chǎn)的卡片時(shí)是按每臺(tái)的價(jià)格錄進(jìn)去折舊的,但是這樣算出來空調(diào)的價(jià)格是有三位小數(shù)點(diǎn)除不盡的,所以算出來的折舊期初數(shù)和錄入科目那的累計(jì)折舊的期初數(shù)不一致的怎么辦呢?是的,保持2位小數(shù),也不行,再說了空調(diào)哪有到角分的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)有的該入空調(diào)成本的平攤到每臺(tái)空調(diào)了,所以要按每臺(tái)價(jià)格來錄就有小數(shù)尾差了
新能源電動(dòng)轎車,折舊年限和殘值率分別是多少?
老師登錄電子稅務(wù)局顯示這個(gè)頁(yè)面是不是不需要報(bào)稅
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市蔬菜水果的損耗怎么算
老師,上月增值稅已申報(bào)但還未繳稅款,可以正常開9月開票了嗎
老師,我們供應(yīng)商掛賬掛了好幾年,供應(yīng)商欠票導(dǎo)致的應(yīng)付賬款一直有借方余額,問過采購(gòu),已經(jīng)幾年不合作了,發(fā)票應(yīng)該追不回來,這樣的情況怎么平賬?
機(jī)器設(shè)備折舊按幾年完成
不含稅的合同價(jià)為何要減銷售稅費(fèi)?
老師,我們分公司是做私發(fā)零售的,銷售門窗,客戶在我們這里訂門窗,我們讓多個(gè)門窗廠生產(chǎn),廠家做好后,廠家直發(fā)到客戶手上,我們?cè)陂_設(shè)科目時(shí),是不是不用開設(shè)庫(kù)存商品科目?我們付定金時(shí),借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,付廠家尾款時(shí),借:在途物資,貸銀行存款,預(yù)付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:在途物資,老師,這樣有問題嗎
你好老師,怎么減少資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配里面的數(shù)據(jù)?
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎?去銀行是拿單位結(jié)算卡直接取還是去柜臺(tái)辦理,說清楚明白一些。
那我固定資產(chǎn)其他的就攤銷不了了啊 我車啥的都才剛計(jì)提了半年 金額就全部都已經(jīng)變成負(fù)數(shù)了
同學(xué)你好 你這是虧損了 但是你該計(jì)提還是得計(jì)提
是和我的那個(gè)貨物攤銷和我的固定資產(chǎn)原值沒關(guān)系是么 然后我該計(jì)提貨物的計(jì)提貨物 該計(jì)提車的計(jì)提車,但是如果我以后計(jì)提的時(shí)候負(fù)數(shù)越來越大啊
你固定資產(chǎn)折舊完了就不用折舊了 折舊的金額肯定不能超出原值
但是我還有貨物的攤銷呢 這個(gè)怎么辦?
同學(xué)你好 貨物不攤銷 這個(gè)賣出去直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了 攤銷啥
我們也有租賃的 是循環(huán)使用的這種的也有
同學(xué)你好 貨物是你要賣出去的才是貨物 那你這個(gè)是經(jīng)營(yíng)租入
我們購(gòu)入的貨 然后租賃給客戶 這肯定是有虧損的吧 這種得計(jì)提啊
嗯 你們這個(gè)貨要折舊了
那這個(gè)科目我要怎么做?
轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)等科目 然后做收入 折舊計(jì)入成本