你好你選擇沒問題。
我們4月收到一張藍字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項負數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進項稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因為勾選時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍字發(fā)票并沒有認證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師好!晚上好呀!請問下大家:我要紅沖一張上月的發(fā)票,就登錄系統(tǒng)看下對方抵扣沒,用途標簽顯示橫杠,那就是沒抵扣,我隨手多查了幾張票,意外發(fā)現(xiàn)這幾年開給對方所有的專票他們一張都沒抵扣,為啥??!電子稅局系統(tǒng)也不準嗎?就這一個客戶是這種情況,開給其他客戶的票都能看到抵扣字樣
請問老師,這是稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我們這邊藍字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認該怎么填寫,謝謝
請問老師,稅務(wù)系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我自查了下,藍字發(fā)票是銷售方已經(jīng)作廢的發(fā)票,我們也沒抵扣也沒入賬,紅字發(fā)票是對方開錯票了,開的負數(shù)發(fā)票,這個要反饋的話,發(fā)票問題情況是填有問題呢,還是沒問題,謝謝
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務(wù) 給顧客提供垂釣服務(wù) 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應(yīng)收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預(yù)提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應(yīng)該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務(wù)報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
這個選擇是正確的
老師,選擇有問題,不可扣除項嗎
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。