你好,要填寫有問題,然后如實填寫原因
發(fā)票開具問題,老師我們上月開的專票,這個月要退回重開,對方?jīng)]有抵扣,是不是對方退回發(fā)票二三聯(lián),我方開紅字信息表,負數(shù)發(fā)票,在重開正確的發(fā)票提供給對方?謝謝
請問老師,稅務系統(tǒng)發(fā)出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示,藍字發(fā)票是對方已經(jīng)作廢,我們沒有抵扣進項稅,是否要做不抵扣勾選認證,謝謝
請問老師,這是稅務系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我查了下,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,情況就是這樣,說明情況是填寫有問題還是沒問題呢,謝謝
請問老師,稅務系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我們這邊藍字發(fā)票情況,銷售方已作廢,我們沒收到這個票,也沒有抵扣進項稅,紅字發(fā)票,是對方開的負數(shù)發(fā)票,其中有幾個大金額的,當時對方開錯票了,修改了幾次,我們查了下都沒問題,那這個反饋確認該怎么填寫,謝謝
請問老師,稅務系統(tǒng)發(fā)出的風險提示,我自查了下,藍字發(fā)票是銷售方已經(jīng)作廢的發(fā)票,我們也沒抵扣也沒入賬,紅字發(fā)票是對方開錯票了,開的負數(shù)發(fā)票,這個要反饋的話,發(fā)票問題情況是填有問題呢,還是沒問題,謝謝
老師,您好!我想請問一下!我單位借出去的員工(已向借入方開具了勞務發(fā)票),我單位是做其他業(yè)務成本吧?工資需要從應付職工薪酬過一下嗎?因為我單位要正常申報借出人員工資
老師您好,合同和結(jié)算單是不是要裝訂到憑證中
老師請問電子營業(yè)執(zhí)照添加辦稅人員的是一個手機號,可以讓管理人員直接換成同一個人的另外一個手機號嗎?
5題 法定盈余公積超過下年所需要的權(quán)益資金的部分就是可動用的未分配利潤嗎 這是一個公式嗎
@董孝彬老師,老師,我把購入半成品、成品按發(fā)票金額入賬了,審價后和甲方合同不好對,直接按甲方整體審價后的金額貸主營業(yè)務收入可以不?
初始活動可以舉個例子嗎,初始活動怎么進行賬務處理
嗯,謝謝老師,該吃飯了,不打擾了
就是這個利潤率的依據(jù),不能我隨口一說,那法院也不會理我,他肯定是走私了不少的,用他家人幾個賬號都給我還款了嘛,肯定就像公賬給我還款一樣,增加了成本,我就想找到利潤率就能推出準確營業(yè)額,和他申報的肯定出入大
這個憑證是什么意思?
公司購買銀行1%的股份如何做賬
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老師,是填寫有問題,〇不可扣除(未收到或未入賬)這一項,是吧
你好,是的,是選這個選項
好的,謝謝老師
不客氣嗎,祝工作順利