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老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時(shí)候預(yù)提了4000多,然后今年的時(shí)候2月份的時(shí)候繳了一下,現(xiàn)在我還要補(bǔ)1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下

2025-05-14 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-14 18:35

您好,我們匯繳時(shí)要交所得稅是因?yàn)橛屑{稅調(diào)整,24年年度匯繳申報(bào)表填了么,這個申報(bào)時(shí)就是以年為單位,多退少補(bǔ)的

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您好,現(xiàn)在是年度匯繳申報(bào)多退少補(bǔ),有很多調(diào)整項(xiàng),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增,以下是我的工作總結(jié),這些是要調(diào)整的, 1.廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)年銷售(營業(yè))收入(這是稅法上的收入:會計(jì)收入%2B視同銷售收入如捐贈)的15%扣除,超過部分向以后結(jié)轉(zhuǎn)(但是化妝品制造或銷售、醫(yī)藥制造和飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出的稅前扣除比例30%。超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。)、 2.企業(yè)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%在不超過當(dāng)年收入的5‰的部分允許在稅前扣除。 3.企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分(注意個體工商戶是2.5%基本培訓(xùn))( 集成電路設(shè)計(jì)和軟件企業(yè)職工培訓(xùn)費(fèi)用全額扣除),準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。 4.職工福利費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)是不超過工資、薪金總額14%的部分(退休人員福利費(fèi)不能扣)。 5.工會經(jīng)費(fèi)按工資總額的2%計(jì)提。工會經(jīng)費(fèi)的工資總額包括殘疾人工資(不包括[殘疾人工資加計(jì)扣除部分,加計(jì)是稅法給的優(yōu)惠,不是經(jīng)費(fèi)基數(shù)) 6.捐贈是會計(jì)利潤(未經(jīng)納稅調(diào)整,不含視同銷售收入,但考慮了會計(jì)差錯的)的12%,可在3年內(nèi)扣除。(注意:個體工商戶是應(yīng)納稅所得額30%的部分可以據(jù)實(shí)扣除,沒有利潤總額的說法
2025-05-14
您好,我們匯繳時(shí)要交所得稅是因?yàn)橛屑{稅調(diào)整,24年年度匯繳申報(bào)表填了么,這個申報(bào)時(shí)就是以年為單位,多退少補(bǔ)的
2025-05-14
你好,你算1月工資扣除,那是第一個月,你看你員工專項(xiàng)附加扣除,給你多少數(shù)值就按一個月算扣除多少,減除費(fèi)用扣除是按5000? 只有一個月
2022-01-05
你好;? 你的意思 是虧損了。? ?你之前預(yù)交了所得稅; 你想申請退稅 還是干嘛的 ;你去核對下21年年報(bào)里面 之前虧損了好多 ; 你現(xiàn)在盈利了好多 ;才好判斷彌補(bǔ)虧損 寫多少金額。? 看是不是寫錯了??
2023-04-28
你好;? ? 你2月這么做的分錄。 是否走了以前年度損益調(diào)整去紅沖???
2022-04-08
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