如果反賬到 2024 年修改,通常后面申報的財務(wù)報表是需要更正的,因為這會改變 2024 年的相關(guān)數(shù)據(jù),而 2024 年年末數(shù)據(jù)是 2025 年年初數(shù)據(jù)的基礎(chǔ),可能影響到后續(xù)報表的連貫性和準(zhǔn)確性。不過,若修改內(nèi)容不影響財務(wù)報表整體勾稽關(guān)系和重要指標(biāo),也可考慮不更正,但從嚴(yán)謹(jǐn)角度看,更正更好。
老師,請問19年的暫估入庫憑證科目和金額都錯了,我現(xiàn)在可以反結(jié)賬改成正確的嗎?如果改了是不是稅務(wù)上財務(wù)報表也要做更正申報?
老師 還是那個問題 如果我不修改申報表的 我修改去年12月的財報和匯算清繳的財報 就可以反結(jié)到當(dāng)月計入成本對吧?
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報的,現(xiàn)在把之前的賬都補(bǔ)做好了,稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財務(wù)報表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師,如果去年12月個稅在24年1月申報錯了,現(xiàn)在去更正申報,是不是也要更正申報12做財務(wù)報表和所得稅申報表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過1月或者2月做賬,通過以前年度損益調(diào)整去做賬?
老師 匯算清繳后需要補(bǔ)稅 那么涉及到財務(wù)報表的修改 在電子稅務(wù)局里面需要操作下更正申報前面所填寫的財務(wù)報表嗎
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
24年11月,12月工資當(dāng)時在24年年末未能確定工資表,所以這兩月工資都是做賬在25年1月份的 這種情況需要更正報表嗎,還是不用,哪種方法比較合適
同學(xué)你好 都可以 這個看你們自己選擇 兩個辦法都可以 但是現(xiàn)在稅局都是要求在對應(yīng)的所屬期更正 反結(jié)賬回去操作的 然后更正24年的申報表
好的,多謝 個稅本月所屬期是4月,申報3月工資表有問題嗎
同學(xué)你好 這個沒問題
好的,謝謝啊
滿意請給五星好評,謝謝