是的,你們可以抵扣的哈
就是我們公司的,然后現(xiàn)在想把天貓積分發(fā)票開成服務(wù),發(fā)票是6個(gè)點(diǎn)的,這樣的話我們是不是報(bào)稅的時(shí)候就是我們也可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣啊,就是正常用我們供應(yīng)商的開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲覀冮_個(gè)客戶的是13個(gè)點(diǎn)嗎?開個(gè)天貓的是6個(gè)點(diǎn),這樣我們是不是到月底報(bào)稅的時(shí)候就是統(tǒng)一算需要抵扣多少進(jìn)項(xiàng)就可以了
老師,我們是一般納稅人公司的,我們的供應(yīng)商只能開普票,可是我們客戶要專票的,那這樣價(jià)格上面我們也是虧啊,是不是我們得 調(diào)高價(jià)格?因?yàn)槲覀兯枚惒蝗卑l(fā)票的,就是缺增值稅的,但是供應(yīng)商又不能開專票的
請(qǐng)問老師供應(yīng)商不給我們開票。 我們公司需要給客戶開13個(gè)點(diǎn)的專票 這樣多出了很多的增值稅。我們需要怎么做才可以少交點(diǎn)稅呢
我們是酒莊,客戶需要我們開增值稅發(fā)票,這樣我們采購的時(shí)候也叫我們供應(yīng)商開增值稅發(fā)票這樣我們就可以抵扣說嗎
請(qǐng)問老師,我們是一般納稅人,我們采購菌菇,供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是零稅率,采購含稅單價(jià)是60,那我們開出去給客戶單價(jià)是80,那這個(gè)開出去的發(fā)票是不是也是開零稅率?那這樣有增值稅產(chǎn)生嗎?具體怎樣算增值稅呢?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
對(duì)方是物流公司她們買酒開增值稅發(fā)票應(yīng)該不可以抵扣的吧
是的,他們不能抵扣的
我們是那些小規(guī)模銷售酒的如果我們要求供應(yīng)商開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票非常少的情況報(bào)稅也是正常報(bào)的是不不影響?應(yīng)該我們就是那些小小的酒莊店
你們是一般納稅就可以抵扣,小規(guī)模就不能抵扣
我們是小規(guī)模不是一般納稅人
那么進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣的
我有點(diǎn)想不明白,為什么對(duì)方也是小規(guī)模一定要要求增值稅發(fā)票,普通發(fā)票不是一樣的嗎,都是只能可以抵扣企業(yè)所得稅
那個(gè)你就不用管他的目的了哈。做好自己的事就是了哈,奇葩的人多得是哈
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。