您好,這個(gè)的話,是也開0稅率的,這種的話,你是出口嗎0稅率
老師 請(qǐng)問一下我們是建筑業(yè) 現(xiàn)在呢我們要開出去部分鋼筋發(fā)票 這樣的話我們的進(jìn)項(xiàng)就是個(gè)人代開的(我們自己找人開的,實(shí)際沒有真是業(yè)務(wù)) 個(gè)人只能代開普票 我們開出去的是專票 單價(jià)是5000元/噸 那個(gè)人代開的普票的單價(jià)是3800元/噸,我們領(lǐng)導(dǎo)覺得個(gè)人代開的這個(gè)單價(jià)太低了,我就跟他說我們開出去還會(huì)產(chǎn)生13%的增值稅,而我們購(gòu)進(jìn)的是不含稅的(因?yàn)槭莻€(gè)人代開普票) 這樣可以嗎?老師
有個(gè)供應(yīng)商給我公司開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)增值稅稅率是3%,是生產(chǎn)性生物品享受了增值稅減免政策,那我給客戶也按3% 的增值稅稅率開票是否可以,因?yàn)槲覀兘o客戶一直是按13%稅率開具銷售發(fā)票的?
老師,我們是一般納稅人公司的,我們的供應(yīng)商只能開普票,可是我們客戶要專票的,那這樣價(jià)格上面我們也是虧啊,是不是我們得 調(diào)高價(jià)格?因?yàn)槲覀兯枚惒蝗卑l(fā)票的,就是缺增值稅的,但是供應(yīng)商又不能開專票的
老師,我們拿貨,對(duì)方不給我們開票,但是我們給客戶開票了,因?yàn)槲覀兺瑯拥?貨品,有不同的供應(yīng)商 ,有些供應(yīng)商是沒有開票的,有些是開票的,那稅務(wù)局能查到我們這個(gè)貨品多開出去的發(fā)票嗎?因?yàn)檫@樣很難算啊,這個(gè)東西有時(shí)候我們賣出去也有客戶不要發(fā)票的
我們是供應(yīng)商 給客戶的公司報(bào)價(jià)是7.245含稅,給采購(gòu)是6.5不含稅,收他們是7個(gè)點(diǎn)的錢,已開出銷售票 價(jià)稅合計(jì)為14000 票面單價(jià)為7.425 我該反多少給采購(gòu)呢 老師麻煩列一下計(jì)算公式謝謝
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
不是出口的,也是國(guó)內(nèi)的客戶,也是開零稅率嗎?
不是,國(guó)內(nèi)的話沒法開0稅率